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1813 不動テトラ

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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不動テトラの決算短信AI要約・開示情報

1813 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF5件
AI要約済み5件
最新開示2026-05-11
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260511521309.pdf

決算資料から見た事業概要

不動テトラについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード1813
会社名不動テトラ
市場・取引所東証
業種・セクターIndustrials / Engineering & Construction
直近決算期2026年3月期
最新開示日2026-05-11

全体として売上高817億円、営業利益59.19億円と大幅な増収増益を達成。期首の業績予想を大きく上回った。特に地盤改良事業が利益面で大きく貢献した。

事業・セグメントの確認点

【土木事業】売上高33,739百万円(+18.9%)、セグメント利益280百万円(-49.9%)。大型工事の進捗による増収にとどまらず、採算性の確保が課題として残る。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

大幅な増収増益を実現し過去最高水準の業績を記録、地盤改良事業の牽引により期初予想を大きく上回る

売上・利益の焦点

完成工事高が78,762百万円(前期比18.7%増)と大きく伸び、全体の売上高81,700百万円を牽引した。セグメント別では地盤改良事業(17.4%増)と土木事業(18.9%増)が増収。

次期見通し・配当

2027年3月期の連結売上高は81,000百万円(前期比0.9%減)を予想。 / 営業利益4,800百万円(同18.9%減)、経常利益4,900百万円(同20.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益3,200百万円(同28.3%減)を予想。 / 2027年3月期の年間配当は115円(内中間配当30円、期末配当85円)を予定。中間配当のうち30円は合併20周年記念配当。予想配当性向は54.4%。

確認すべき論点

次期(2027年3月期)における地盤改良事業の利益水準の落ち込み幅(セグメント利益が71.64億円から47.50億円へ減少予想)の妥当性と回復のタイミング

主なリスク

土木事業の採算性悪化リスク:売上増加に反してセグメント利益が大幅に減少しており、工事の採算見通しの難航が懸念される。

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
連結売上高81,700 / 百万円69,55712,143百万円増 / 17.5%大型繰越工事の進捗や地盤改良事業の高稼働による
連結営業利益5,919 / 百万円3,1772,742百万円増 / 86.3%期首予想を大きく上回る大幅増益
親会社株主に帰属する当期純利益4,461 / 百万円2,2022,259百万円増 / 102.6%純利益も倍増
配当金(年間合計)115.00 / 円60.0055円増 / 91.6%配当性向39.0%
地盤改良事業セグメント利益7,164 / 百万円3,3953,769百万円増 / 111.0%独自工法適用工事が採算性に大きく寄与
土木事業セグメント利益280 / 百万円559279百万円減 / -49.9%増収となったものの採算性を確保できず

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価2,835円株価基準日 2026-05-26
前日比+1.3%36.00円
時価総額429億円JPX
PER9.6倍実績PER
PBR1.1倍実績PBR
配当利回り7.2%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-4.1%終値ベース
1年騰落率+26.8%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付4,077円3,572円3,068円2,564円2,059円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値2,835円
期間騰落率+26.8%
期間高値3,985円
期間安値2,151円
最大出来高79万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-05-11
売上高817億円
営業利益59億円
純利益45億円
EPS294.62円
自己資本比率53.5%
年間配当115.00円

売上高の年推移

2021年3月期
723億円
2022年3月期
668億円
2023年3月期
705億円
2024年3月期
679億円
2025年3月期
696億円
2026年3月期
817億円

営業利益の年推移

2021年3月期
45億円
2022年3月期
33億円
2023年3月期
36億円
2024年3月期
27億円
2025年3月期
32億円
2026年3月期
59億円

純利益の年推移

2021年3月期
30億円
2022年3月期
21億円
2023年3月期
22億円
2024年3月期
20億円
2025年3月期
22億円
2026年3月期
45億円

EPSの年推移

2021年3月期
192.18円
2022年3月期
135.12円
2023年3月期
142.34円
2024年3月期
131.99円
2025年3月期
145.26円
2026年3月期
294.62円

年間配当の年推移

2021年3月期
60.00円
2022年3月期
60.00円
2023年3月期
60.00円
2024年3月期
60.00円
2025年3月期
60.00円
2026年3月期
115.00円

自己資本比率の年推移

2021年3月期
54.2%
2022年3月期
57.7%
2023年3月期
56.0%
2024年3月期
59.4%
2025年3月期
53.3%
2026年3月期
53.5%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-05-11本決算FY817億円59億円45億円294.62円
2026-02-06第3四半期3Q600億円51億円34億円225.98円
2026-01-09第2四半期2Q373億円21億円13億円83.95円
2025-08-06第1四半期1Q168億円10億円7億円48.42円
2025-05-09本決算FY696億円32億円22億円145.26円
2025-02-07第3四半期3Q507億円24億円18億円117.58円
2024-11-08第2四半期2Q298億円4億円5億円29.75円
2024-08-08第1四半期1Q130億円-6億円-2億円-16.38円

最新の決算短信AI要約

2026-05-11 14:15 公開

好材料 信頼度 95%

大幅な増収増益を実現し過去最高水準の業績を記録、地盤改良事業の牽引により期初予想を大きく上回る

2026年3月期は、売上高が前期比17.5%増の817億円、営業利益が同86.3%増の59.19億円となり、大幅な増収増益を達成した。特に地盤改良事業が独自工法の採算性向上を背景に利益を倍増させ、全体の業績を牽引した。次期は人的資本投資など積極的な経営基盤強化に向けた投資により減益を見込む一方、合併20周年を記念した増配を実施する。

連結売上高81,700百万円17.5%
連結営業利益5,919百万円86.3%
親会社株主に帰属する当期純利益4,461百万円102.6%
地盤改良事業セグメント利益7,164百万円111.0%
配当金(年間合計)115.00円91.6%
土木事業セグメント利益280百万円-49.9%

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

全体として売上高817億円、営業利益59.19億円と大幅な増収増益を達成。期首の業績予想を大きく上回った。特に地盤改良事業が利益面で大きく貢献した。

売上動向

完成工事高が78,762百万円(前期比18.7%増)と大きく伸び、全体の売上高81,700百万円を牽引した。セグメント別では地盤改良事業(17.4%増)と土木事業(18.9%増)が増収。

利益動向

売上総利益率は15,980百万円(売上高合計に対して約19.5%)に改善。営業利益は5,919百万円(営業利益率7.2%)、経常利益は6,124百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は4,461百万円(純利益率5.5%)といずれも大幅増。

セグメント・事業別の動き

  • 【土木事業】売上高33,739百万円(+18.9%)、セグメント利益280百万円(-49.9%)。大型工事の進捗による増収にとどまらず、採算性の確保が課題として残る。
  • 【地盤改良事業】売上高46,135百万円(+17.4%)、セグメント利益7,164百万円(+111.0%)。国土強靱化策等の良好な受注環境を背景に高稼働が継続し、独自工法が採算性を大きく押し上げた。
  • 【ブロック事業】売上高2,329百万円(-12.0%)、セグメント利益69百万円(+10.9%)。納品時期の遅れ等で減収となったが、販管費削減により利益は増加。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

2027年3月期の連結売上高は81,000百万円(前期比0.9%減)を予想。

利益予想

営業利益4,800百万円(同18.9%減)、経常利益4,900百万円(同20.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益3,200百万円(同28.3%減)を予想。

配当予想

2027年3月期の年間配当は115円(内中間配当30円、期末配当85円)を予定。中間配当のうち30円は合併20周年記念配当。予想配当性向は54.4%。

会社側の前提・補足

  • 前連結会計年度の好業績からの反動もあり減収減益を予想。
  • 「抜本的な経営基盤の強化」の観点から、採用の積極化と処遇改善などの人的資本投資や戦略的投資を積極的に推進する方針。
  • 地盤改良事業の次期営業利益予想は4,750百万円(当期実績7,164百万円)、土木事業は510百万円(同280百万円)。

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 次期(2027年3月期)における地盤改良事業の利益水準の落ち込み幅(セグメント利益が71.64億円から47.50億円へ減少予想)の妥当性と回復のタイミング
  • 人的資本投資の具現化内容と、それがもたらす中長期的な生産性向上や採算性改善への寄与度
  • 土木事業における採算性改善の進捗状況と、大型繰越工事の完了後の受注動向
  • 次期の配当性向が54.4%と目標(40%程度)を大きく上回る水準となる点について、業績変動時の維持可能性

リスク要因

  • 土木事業の採算性悪化リスク:売上増加に反してセグメント利益が大幅に減少しており、工事の採算見通しの難航が懸念される。
  • 次期業績の減益リスク:人的資本投資や戦略的投資の積極化に伴い、前期比で大幅な減益(営業利益-18.9%、純利益-28.3%)を予想している。
  • 労務・資材コストの上昇:建設技能者の高齢化や担い手不足による労務逼迫、資材価格の高止まりという構造的な課題が継続している。
  • 営業CFの悪化:売上拡大に伴う債権や契約資産等の増加により、当期の営業CFがマイナス(△2,302百万円)に転じている。

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-11 14:15 通常短信 658KB
2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

大幅な増収増益を実現し過去最高水準の業績を記録、地盤改良事業の牽引により期初予想を大きく上回る

AI要約 PDF 好材料
2026-02-06 14:40 四半期・中間 571KB
2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

3Q累計営業利益が倍増超の過去最高ペースとなり、通期予想を上方修正・増配。

AI要約 PDF 好材料
2026-01-09 18:45 四半期・中間 555KB
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

不適切会計の調査費用を特損として計上しつつも、大型工事の進捗と地盤改良事業の好調で営業利益は前期比440%の大幅増益となった。

AI要約 PDF 混在
2025-08-06 14:10 四半期・中間 515KB
2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

Q1営業黒字化かつ進捗率良好、受注残も過去最高水準で通期予想の達成期待が高まる

AI要約 PDF 好材料
2025-05-09 14:15 通常短信 644KB
2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

土木事業の大幅改善などを背景に増収増益となり、次期は大型工事の本格化でさらに過去最高益を狙う。

AI要約 PDF 好材料

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。