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208A 構造計画HD

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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構造計画HDの決算短信AI要約・開示情報

208A の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF8件
AI要約済み8件
最新開示2026-05-11
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260511522603.pdf

決算資料から見た事業概要

構造計画HDについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード208A
会社名構造計画HD
市場・取引所東証
業種・セクターIndustrials / Engineering & Construction
直近決算期2026年6月期第3四半期(2025年7月1日~2026年3月31日)
最新開示日2026-05-11

全社で売上・利益ともに前年同期を大きく上回る好業績。主力2セグメントが相乗効果を発揮し、進捗率も良好な水準に到達している。

事業・セグメントの確認点

エンジニアリングコンサルティング:受注残高が7,056百万円と前期末比6.4%増。原価回収基準適用案件の増加で売上総利益率は53.5%に低下(前期55.3%)。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

第3四半期の売上高・純利益が前年同期比で大幅増加、通期業績予想に対する進捗率は73.1%と堅調に推移

売上・利益の焦点

売上高は16,453百万円(同15.3%増)。エンジニアリングコンサルティングが15.7%増の9,544百万円、プロダクツサービスが16.7%増の6,490百万円と両セグメントで増収。

次期見通し・配当

22,500百万円(前期比11.7%増) / 純利益2,300百万円(同12.3%増)、営業利益3,400百万円(同10.6%増) / 年間90.00円(第1四半期15円、第2四半期20円、第3四半期20円、期末予想35円)

確認すべき論点

第4四半期における原価回収基準適用案件の完遂と、それに伴う利益認識の進捗状況

主なリスク

エンジニアリングコンサルティングにおける原価回収基準適用案件の進捗遅延リスク(利益率・計上時期への影響)

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高16,453 / 百万円14,2712,182百万円増 / 15.3%第3四半期累計
親会社株主に帰属する四半期純利益1,364 / 百万円871493百万円増 / 56.6%第3四半期累計
営業利益2,127 / 百万円1,450677百万円増 / 46.6%第3四半期累計
受注残高9,110 / 百万円8,866244百万円増 / 2.8%第3四半期末時点
1株当たり四半期純利益129.19 / 円81.9047.29円増株式分割(2025年3月)を考慮して算定
通期純利益予想2,300 / 百万円不明12.3%従来予想からの修正なし

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価2,984円株価基準日 2026-05-26
前日比-1.2%-36.00円
時価総額313億円JPX
PER13.3倍実績PER
PBR3.0倍実績PBR
配当利回り4.6%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+1.9%終値ベース
1年騰落率+21.3%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付3,590円3,287円2,984円2,681円2,378円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値2,984円
期間騰落率+21.3%
期間高値3,535円
期間安値2,433円
最大出来高8万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-05-11
売上高165億円
営業利益21億円
純利益14億円
EPS129.19円
自己資本比率46.1%
年間配当90.00円

売上高の年推移

2025年6月期
201億円
2026年6月期
165億円

営業利益の年推移

2025年6月期
31億円
2026年6月期
21億円

純利益の年推移

2025年6月期
20億円
2026年6月期
14億円

EPSの年推移

2025年6月期
192.98円
2026年6月期
129.19円

自己資本比率の年推移

2025年6月期
45.7%
2026年6月期
46.1%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-05-11第3四半期3Q165億円21億円14億円129.19円
2026-02-13第2四半期2Q97億円6億円3億円31.12円
2025-11-10第1四半期1Q42億円-1億円-1億円-12.54円
2025-08-12本決算FY201億円31億円20億円192.98円
2025-05-12第3四半期3Q143億円14億円9億円81.90円
2025-02-10第2四半期2Q83億円1億円3百万円0.63円
2024-11-11第1四半期1Q36億円-4億円-3億円-54.03円

最新の決算短信AI要約

2026-05-11 16:00 公開

好材料 信頼度 98%

第3四半期の売上高・純利益が前年同期比で大幅増加、通期業績予想に対する進捗率は73.1%と堅調に推移

第3四半期累計の売上高は164億5300万円(前年同期比15.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億6400万円(同56.6%増)となり、過去最高水準の好調な業績を記録した。主力のエンジニアリングコンサルティングと、クラウドサービス牽引するプロダクツサービスの両輪で受注・売上を伸ばしている。通期予想に対する売上高進捗率は73.1%に達しており、期初計画の達成に向けて順調な歩みとなっている。

売上高16,453百万円15.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益1,364百万円56.6%
営業利益2,127百万円46.6%
通期純利益予想2,300百万円12.3%
受注残高9,110百万円2.8%
1株当たり四半期純利益129.19円不明

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

全社で売上・利益ともに前年同期を大きく上回る好業績。主力2セグメントが相乗効果を発揮し、進捗率も良好な水準に到達している。

売上動向

売上高は16,453百万円(同15.3%増)。エンジニアリングコンサルティングが15.7%増の9,544百万円、プロダクツサービスが16.7%増の6,490百万円と両セグメントで増収。

利益動向

営業利益は2,127百万円(同46.6%増)、純利益は1,364百万円(同56.6%増)と収益性が大幅に改善。

セグメント・事業別の動き

  • エンジニアリングコンサルティング:受注残高が7,056百万円と前期末比6.4%増。原価回収基準適用案件の増加で売上総利益率は53.5%に低下(前期55.3%)。
  • プロダクツサービス:クラウド型入退室管理システム等が成長牽引。ARR合計が4,034百万円(前年同期比20.5%増)。受注残高は2,009百万円と同8.8%減となったが、クラウド特有の受注・売上同時計上のため。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

変更なし

売上予想

22,500百万円(前期比11.7%増)

利益予想

純利益2,300百万円(同12.3%増)、営業利益3,400百万円(同10.6%増)

配当予想

年間90.00円(第1四半期15円、第2四半期20円、第3四半期20円、期末予想35円)

会社側の前提・補足

  • 業績予想に対する第3四半期の売上高進捗率は73.1%と堅調。
  • 直近に公表されている業績予想・配当予想からの修正は無し。

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 第4四半期における原価回収基準適用案件の完遂と、それに伴う利益認識の進捗状況
  • 通期業績予想の達成状況および、業績進捗に基づく通期予想の上方修正の可能性
  • クラウドサービス(RemoteLOCK等)の顧客層拡大・ARRの継続的な成長率
  • 次年度に向けた新規受注の獲得状況と、プロダクツサービスの新製品立ち上がり

リスク要因

  • エンジニアリングコンサルティングにおける原価回収基準適用案件の進捗遅延リスク(利益率・計上時期への影響)
  • プロダクツサービスにおける従来型パッケージ販売の成熟化・減少に伴うプロダクトミックスの変化
  • ソフトウェアパッケージ販売型ビジネスの受注残高減少傾向

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-11 16:00 四半期・中間 282KB
2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

第3四半期の売上高・純利益が前年同期比で大幅増加、通期業績予想に対する進捗率は73.1%と堅調に推移

AI要約 PDF 好材料
2026-02-13 16:20 四半期・中間 292KB
2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

中間営業利益が大幅増(前年比337.9%増の599百万円)となり、通期予想に対する進捗率は43.0%と順調なペースを維持

AI要約 PDF 好材料
2025-11-10 16:50 四半期・中間 287KB
2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

第1四半期売上高が前年同期比17.1%増の好調なスタートとなり、主力2事業の牽引で営業赤字幅が大幅に改善した。

AI要約 PDF 好材料
2025-08-12 16:00 通常短信 315KB
2025年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

設立初年度となる2025年6月期は業績予想を上回り、クラウドサービスの好調や配当方針の見直し(DOE重視・目標引き上げ)を発表

AI要約 PDF 好材料
2025-05-12 15:30 四半期・中間 271KB
2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

新設持株会社体制下で初の第3四半期決算を開示、期初通期予想に対する進捗率は高く、配当予想も設定

AI要約 PDF 好材料
2025-02-10 16:00 四半期・中間 294KB
2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

上場初の決算で営業黒字を確保、売上高は通期予想の約42.7%を計上し進捗順調

AI要約 PDF 好材料
2024-11-11 16:10 四半期・中間 267KB
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

持株会社体制への移行に伴う初の連結決算で営業赤字も、受注残高は92億円と堅調で通期予想に沿った推移

AI要約 PDF 中立
2024-08-13 15:30 通常短信 425KB
上場廃止となった子会社(株式会社構造計画研究所)に関する決算短信について

上場廃止した子会社の2024年6月期決算は、クラウドサービスの成長等を背景に増収増益を確保し、経常利益は前期比20.6%増となった。

AI要約 PDF 好材料

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。