アーバネットの決算短信AI要約・開示情報
3242 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
決算資料から見た事業概要
アーバネットについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
売上高256億14百万円(同117.2%増)、営業利益33億15百万円(前年同期は0.48億円)と大幅な増収増益を記録。プロジェクトの竣工・売上計上の堅調に加え、前年度は第4四半期に偏重していた都市型賃貸マンションの売上計上が今期は四半期ごとに分散されたことが主因。
事業・セグメントの確認点
不動産事業: 売上高254億35百万円(同119.0%増)、セグメント利益45億26百万円(同260.6%増)。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
第3四半期の売上高・利益が大幅増収増益となり、通期業績予想と配当予想は据え置かれた。
不動産開発販売が前年同期比137.3%増の244億46百万円と牽引し、都市型賃貸マンション等7棟337戸等を売上計上した。不動産仕入販売は5億37百万円(同26.2%減)、その他不動産事業は4億52百万円(同22.4%減)であった。ホテル事業は1億78百万円(同0.6%増)で横ばい。
売上高370億44百万円(前期比9.2%増) / 営業利益36億23百万円(同4.1%増)、経常利益28億50百万円(同2.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益19億00百万円(同2.7%増) / 年間22.00円(第2四半期末11.00円、期末11.00円)
建設資材価格高騰が今期および今後のプロジェクトの利益率に与える影響
中東情勢の緊迫化等による建設資材の供給状況や価格高騰のリスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(累計) | 25,614 / 百万円 | 11,791 | 13,822百万円増 / 117.2% | 第3四半期連結累計期間 |
| 営業利益(累計) | 3,315 / 百万円 | 48 | 3,267百万円増 | 第3四半期連結累計期間 |
| 経常利益(累計) | 2,588 / 百万円 | △450 | 3,038百万円増 | 第3四半期連結累計期間 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(累計) | 1,690 / 百万円 | △378 | 2,068百万円増 | 第3四半期連結累計期間 |
| 不動産開発販売売上高 | 24,446 / 百万円 | 10,306 | 14,140百万円増 / 137.3%増 | 第3四半期連結累計期間 |
| 通期売上高予想 | 37,044 / 百万円 | 不明 | 据え置き / 9.2%増(前期比) | 通期予想に対する3Q累計進捗率は約69.2% |
| 通期営業利益予想 | 3,623 / 百万円 | 不明 | 据え置き / 4.1%増(前期比) | 通期予想に対する3Q累計進捗率は約91.5% |
| 通期配当予想 | 22.00 / 円 | 22.00 | 0.00円 / 0.0% | 第2四半期11.00円、期末11.00円 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
財務推移(年次・項目別)
売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。
売上高の年推移
営業利益の年推移
純利益の年推移
EPSの年推移
年間配当の年推移
自己資本比率の年推移
| 開示日 | 種別 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 第2四半期 | 2Q | 223億円 | 33億円 | 19億円 | 52.49円 |
| 2025-11-06 | 第1四半期 | 1Q | 142億円 | 26億円 | 17億円 | 46.23円 |
| 2025-09-18 | 本決算 | FY | 339億円 | 35億円 | 18億円 | 56.26円 |
| 2025-08-07 | 本決算 | FY | 339億円 | 35億円 | 18億円 | 56.26円 |
| 2025-05-13 | 第3四半期 | 3Q | 118億円 | 48百万円 | -4億円 | -11.65円 |
| 2025-02-07 | 第2四半期 | 2Q | 80億円 | 1億円 | -2億円 | -6.53円 |
| 2024-11-06 | 第1四半期 | 1Q | 18億円 | -1億円 | -2億円 | -6.22円 |
| 2024-08-08 | 本決算 | FY | 280億円 | 27億円 | 17億円 | 54.15円 |
第3四半期の売上高・利益が大幅増収増益となり、通期業績予想と配当予想は据え置かれた。
第3四半期累計は、都市型賃貸マンションの売上計上時期の分散や連結子会社ケーナインの好調により、前年同期比117.2%増の大幅増収となり、営業利益は33億円超を記録した。通期予想に対する進捗率は高く、売上・利益ともに期初想定通り推移しているため、通期予想と年間配当予想は据え置かれた。建設資材価格の動向などは引き続き注視が必要である。
- プロジェクト竣工の順調な進捗と前年度に偏っていた売上計上時期の分散、子会社の好調により、業績が大幅に改善した。
- 第3四半期累計で通期売上高予想の約69%、営業利益予想の約91%をすでに達している。
- 連結子会社のケーナインが業績拡大に大きく寄与しており、シナジー効果が発揮されている。
- 中東情勢の緊迫化等による建設資材の供護状況や価格高騰が工事に与える影響を注視している。
- 売上高が前年同期比117.2%増の256億14百万円となり大幅な増収を記録
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
売上高256億14百万円(同117.2%増)、営業利益33億15百万円(前年同期は0.48億円)と大幅な増収増益を記録。プロジェクトの竣工・売上計上の堅調に加え、前年度は第4四半期に偏重していた都市型賃貸マンションの売上計上が今期は四半期ごとに分散されたことが主因。
不動産開発販売が前年同期比137.3%増の244億46百万円と牽引し、都市型賃貸マンション等7棟337戸等を売上計上した。不動産仕入販売は5億37百万円(同26.2%減)、その他不動産事業は4億52百万円(同22.4%減)であった。ホテル事業は1億78百万円(同0.6%増)で横ばい。
売上総利益は58億82百万円に拡大し、販売費及び一般管理費は25億67百万円に留まったため、営業利益は33億15百万円と大幅に改善した。不動産事業のセグメント利益は45億26百万円(同260.6%増)、ホテル事業は0.37億円(同17.1%減)であった。なお、17百万円の減損損失を計上。
セグメント・事業別の動き
- 不動産事業: 売上高254億35百万円(同119.0%増)、セグメント利益45億26百万円(同260.6%増)。
- ホテル事業: 売上高1億78百万円(同0.6%増)、セグメント利益0.37億円(同17.1%減)。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
開示あり
売上高370億44百万円(前期比9.2%増)
営業利益36億23百万円(同4.1%増)、経常利益28億50百万円(同2.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益19億00百万円(同2.7%増)
年間22.00円(第2四半期末11.00円、期末11.00円)
会社側の前提・補足
- 各プロジェクトの工事はほぼ順調に進み、売上及び利益計上は概ね期初の想定通りであるため、予想数値を据え置いている。
- 中東情勢等による建設資材の価格高騰等のリスクは注視しており、必要であれば速やかに開示するとした。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 建設資材価格高騰が今期および今後のプロジェクトの利益率に与える影響
- 第4四半期に予定されている残りの物件(5棟215戸等)の引渡し・売上計上の進捗
- 好調な子会社ケーナインの今後の業績動向と新たなシナジー効果
- 仕掛販売用不動産の着膨張(前期末比102億円増)と財務健全性への影響
- 新規事業(インバウンド向けアパートメントホテル開発等)の進捗状況
リスク要因
- 中東情勢の緊迫化等による建設資材の供給状況や価格高騰のリスク
- 都市型賃貸マンションの竣工に伴う売上計上の時期や金額・利益率がプロジェクトごとに大きく異なるリスク
- 不動産事業において1,792万円の減損損失を計上している点
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
第3四半期の売上高・利益が大幅増収増益となり、通期業績予想と配当予想は据え置かれた。
大幅な増収増益を達成し通期予想に対する進捗率が高いが、業績予想の修正はなし
第1四半期は売上高142億円(前年比697.1%増)、黒字転換。プロジェクトの早期竣工で大幅増益。
アーバネットが2025年6月期決算短信のキャッシュフロー関連数値を訂正
決算予定
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