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353A エレコミ

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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エレコミの決算短信AI要約・開示情報

353A の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-14
決算予定予定なし
福証 最新PDF: 140120260413503080.pdf

決算資料から見た事業概要

エレコミについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード353A
会社名エレコミ
市場・取引所福証
業種・セクター札福
直近決算期2026年5月期第3四半期(2025年6月1日~2026年2月28日)
最新開示日2026-04-14

売上高は堅調に増加したが、経費増加により減益となった。単一セグメントのため全体として増収減益の結果となった。

事業・セグメントの確認点

単一セグメント(昇降機メンテナンス事業)

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

増収も利益は減益、通期予想は据え置き、1株あたりの投資単位引き下げのため株式分割(2対1)を発表

売上・利益の焦点

売上高は3,153百万円(前年同期比5.8%増)。保守業務が1,355百万円(同1.8%増)、保全・リニューアル業務が1,797百万円(同8.9%増)と牽引した。

次期見通し・配当

4,664百万円(対前期比15.2%増) / 営業利益:298百万円(同12.8%増)、経常利益:291百万円(同10.8%増)、当期純利益:163百万円(同11.1%増) / 年間0.00円

確認すべき論点

通期予想(増収増益)達成に向けた第4四半期以降の販管費コストコントロール

主なリスク

販売費及び一般管理費の増加傾向が通期まで続く場合、利益予想達成の圧迫要因となるリスク

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高(3Q累計)3,153百万円 / 百万円2,980百万円173百万円増 / 5.8%増保全・リニューアル業務が前年同期比8.9%増
営業利益(3Q累計)170百万円 / 百万円185百万円14百万円減 / 7.9%減販管費の増加が利益率を圧迫
四半期純利益(3Q累計)103百万円 / 百万円118百万円14百万円減 / 12.4%減固定資産除却損2百万円を計上
1株当たり四半期純利益(3Q累計)100円20銭 / 円124円53銭不明新株予約権行使により期中平均株式数が増加
自己資本比率29.0% / %20.9%8.1ポイント上昇純資産が約1.4億円増加
売上高(通期予想)4,664百万円 / 百万円不明15.2%増予想修正なし

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

取得日時 2026-05-26
株価未取得取得日時 2026-05-26
前日比未取得未取得
時価総額未取得
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率未取得終値ベース
1年騰落率未取得終値ベース

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-04-14
売上高32億円
営業利益2億円
純利益1億円
EPS100.20円
自己資本比率29.0%
年間配当0.00円

売上高の年推移

2025年5月期
40億円
2026年5月期
32億円

営業利益の年推移

2025年5月期
3億円
2026年5月期
2億円

純利益の年推移

2025年5月期
1億円
2026年5月期
1億円

EPSの年推移

2025年5月期
154.33円
2026年5月期
100.20円

年間配当の年推移

2025年5月期
0.00円
2026年5月期
0.00円

自己資本比率の年推移

2025年5月期
20.9%
2026年5月期
29.0%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-04-14第3四半期3Q32億円2億円1億円100.20円
2026-01-14第2四半期2Q21億円1億円72百万円71.51円
2025-10-14第1四半期1Q10億円50百万円31百万円30.87円
2025-07-14本決算FY40億円3億円1億円154.33円

最新の決算短信AI要約

2026-04-14 15:30 公開

混在 信頼度 95%

増収も利益は減益、通期予想は据え置き、1株あたりの投資単位引き下げのため株式分割(2対1)を発表

第3四半期累計期間は、保全・リニューアル業務の好調により売上高が前年同期比5.8%増となったが、販売費及び一般管理費の増加等により営業利益は同7.9%減の減益となった。通期の業績予想に変更はない。また、株式の流動性向上を目的として、普通株式1株につき2株を割り当てる株式分割を実施することを決議した。

売上高(3Q累計)3,153百万円百万円5.8%増
営業利益(3Q累計)170百万円百万円7.9%減
四半期純利益(3Q累計)103百万円百万円12.4%減
売上高(通期予想)4,664百万円百万円15.2%増
1株当たり四半期純利益(3Q累計)100円20銭円不明
自己資本比率29.0%%不明

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

売上高は堅調に増加したが、経費増加により減益となった。単一セグメントのため全体として増収減益の結果となった。

売上動向

売上高は3,153百万円(前年同期比5.8%増)。保守業務が1,355百万円(同1.8%増)、保全・リニューアル業務が1,797百万円(同8.9%増)と牽引した。

利益動向

営業利益は170百万円(同7.9%減)、四半期純利益は103百万円(同12.4%減)。売上総利益は増加したものの、販売費及び一般管理費が814百万円と大幅に増加し、利益を圧迫した。

セグメント・事業別の動き

  • 単一セグメント(昇降機メンテナンス事業)
  • 保全・リニューアル業務が旺盛なリニューアル需要に加え、部品供給停止物件への提案強化等で好調に推移

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

4,664百万円(対前期比15.2%増)

利益予想

営業利益:298百万円(同12.8%増)、経常利益:291百万円(同10.8%増)、当期純利益:163百万円(同11.1%増)

配当予想

年間0.00円

会社側の前提・補足

  • 2025年7月14日に公表した業績予想から変更なし
  • 1株当たり純利益予想は株式分割を考慮した161.39円

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 通期予想(増収増益)達成に向けた第4四半期以降の販管費コストコントロール
  • 旺盛なリニューアル需要の持続性と受注状況
  • 株式分割後の流動性向上による株価形成への影響

リスク要因

  • 販売費及び一般管理費の増加傾向が通期まで続く場合、利益予想達成の圧迫要因となるリスク
  • エネルギー価格高騰や人手不足、地政学的リスクなどによるコスト増加リスク

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-04-14 15:30 四半期・中間 525KB
2026年5月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

増収も利益は減益、通期予想は据え置き、1株あたりの投資単位引き下げのため株式分割(2対1)を発表

AI要約 PDF 混在

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。