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3983 オロ

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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オロの決算短信AI要約・開示情報

3983 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF3件
AI要約済み3件
最新開示2026-05-14
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260512526405.pdf

決算資料から見た事業概要

オロについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード3983
会社名オロ
市場・取引所東証
業種・セクターTechnology / Software - Application
直近決算期2026年12月期第1四半期(2026年1月1日~2026年3月31日)
最新開示日2026-05-14

第1四半期は売上収益・利益ともに2桁の増収増益を達成。特にマーケティングソリューション事業が大幅増益となり、全体の業績を押し上げた。通期予想に対する進ちょく率も良好。

事業・セグメントの確認点

クラウドソリューション事業: 売上高1,502,769千円(+12.2%)、セグメント利益654,960千円(+4.8%)。主力製品「ZAC」や「Reforma PSA」が安定的に伸長し計画通り。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

第1四半期業績は売上高・営業利益ともに2桁増益を達成、マーケティングソリューション事業の急成長とクラウドソリューション事業の堅調な伸長が寄与し、通期予想に変更なし。

売上・利益の焦点

売上収益は2,350,766千円(前年同期比18.7%増)。クラウドソリューション事業が12.2%増、マーケティングソリューション事業が32.3%増と、両セグメントで増収。

次期見通し・配当

通期予想は9,572百万円(前期比15.2%増)を維持。第1四半期の進ちょく率は24.5%。 / 通期予想は営業利益2,930百万円(同10.6%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益2,147百万円(同13.2%増)を維持。進ちょく率は営業利益で27.7%。 / 通期予想は年間50.00円(第2四半期末25.00円、期末25.00円)を維持。

確認すべき論点

マーケティングソリューション事業の急成長が通期にわたって持続可能か。

主なリスク

競合他社との激化する競争環境による価格圧力の可能性。

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上収益2,350 / 百万円1,980+370 / +18.7%坚调な伸び
営業利益812 / 百万円664+148 / +22.3%売上増を反映
税引前四半期利益843 / 百万円591+252 / +42.6%金融収益の増加と金融費用の減少も寄与
親会社の所有者に帰属する四半期利益578 / 百万円409+169 / +41.4%重要度: 高
基本的1株当たり四半期利益37.16 / 円25.66+11.50 / +44.8%重要度: 中
配当金(年間予想)50.00 / 円50.000 / 0%中間25円、期末25円

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価2,039円株価基準日 2026-05-26
前日比+1.2%25.00円
時価総額315億円JPX
PER17.0倍実績PER
PBR3.1倍実績PBR
配当利回り2.5%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+2.2%終値ベース
1年騰落率-21.9%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付3,390円2,977円2,564円2,152円1,739円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値2,039円
期間騰落率-21.9%
期間高値3,315円
期間安値1,814円
最大出来高19万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-02-13
売上高83億円
営業利益26億円
純利益19億円
EPS120.25円
自己資本比率75.3%
年間配当50.00円

売上高の年推移

2020年12月期
52億円
2021年12月期
55億円
2022年12月期
62億円
2023年12月期
70億円
2024年12月期
79億円
2025年12月期
83億円

営業利益の年推移

2020年12月期
17億円
2021年12月期
20億円
2022年12月期
23億円
2023年12月期
25億円
2024年12月期
27億円
2025年12月期
26億円

純利益の年推移

2020年12月期
12億円
2021年12月期
14億円
2022年12月期
16億円
2023年12月期
18億円
2024年12月期
21億円
2025年12月期
19億円

EPSの年推移

2020年12月期
71.19円
2021年12月期
87.96円
2022年12月期
100.75円
2023年12月期
113.90円
2024年12月期
128.56円
2025年12月期
120.25円

年間配当の年推移

2020年12月期
10.00円
2021年12月期
15.00円
2022年12月期
20.00円
2023年12月期
30.00円
2024年12月期
35.00円
2025年12月期
50.00円

自己資本比率の年推移

2020年12月期
83.8%
2021年12月期
63.2%
2022年12月期
66.4%
2023年12月期
71.8%
2024年12月期
75.7%
2025年12月期
75.3%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-02-13本決算FY83億円26億円19億円120.25円
2025-11-14第3四半期3Q60億円19億円12億円77.96円
2025-08-14第2四半期2Q39億円12億円8億円47.39円
2025-05-14第1四半期1Q20億円7億円4億円25.66円
2025-02-14本決算FY79億円27億円21億円128.56円
2024-11-14第3四半期3Q58億円20億円14億円85.62円
2024-08-14第2四半期2Q38億円13億円10億円61.73円
2024-05-14第1四半期1Q19億円7億円5億円32.36円

最新の決算短信AI要約

2026-05-14 15:30 公開

好材料 信頼度 95%

第1四半期業績は売上高・営業利益ともに2桁増益を達成、マーケティングソリューション事業の急成長とクラウドソリューション事業の堅調な伸長が寄与し、通期予想に変更なし。

2026年12月期第1四半期は、売上収益が前年同期比18.7%増の23億5,076万円、営業利益が同22.3%増の8億1,285万円となり、大幅な増収増益を記録した。主力のクラウドソリューション事業が計画通りに推移する中、マーケティングソリューション事業が計画を上回る急成長を見せ、業績を牽引した。通期の業績予想と配当予想については、現時点で変更はないとしている。

売上収益2,350百万円+18.7%
営業利益812百万円+22.3%
税引前四半期利益843百万円+42.6%
親会社の所有者に帰属する四半期利益578百万円+41.4%
基本的1株当たり四半期利益37.16円+44.8%
配当金(年間予想)50.00円0%

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

第1四半期は売上収益・利益ともに2桁の増収増益を達成。特にマーケティングソリューション事業が大幅増益となり、全体の業績を押し上げた。通期予想に対する進ちょく率も良好。

売上動向

売上収益は2,350,766千円(前年同期比18.7%増)。クラウドソリューション事業が12.2%増、マーケティングソリューション事業が32.3%増と、両セグメントで増収。

利益動向

営業利益は812,856千円(同22.3%増)。売上総利益は1,522,779千円(同15.2%増)と増加したほか、金融収益が大幅に増加(+28,452千円)し、金融費用が大幅に減少(-75,312千円)したことも税引前利益の増加に寄与。

セグメント・事業別の動き

  • クラウドソリューション事業: 売上高1,502,769千円(+12.2%)、セグメント利益654,960千円(+4.8%)。主力製品「ZAC」や「Reforma PSA」が安定的に伸長し計画通り。
  • マーケティングソリューション事業: 売上高847,997千円(+32.3%)、セグメント利益157,690千円(+301.7%)。データ分析に基づくウェブ広告運用やシステム・WEBインテグレーションなどが計画を上回る急成長。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

変更なし

売上予想

通期予想は9,572百万円(前期比15.2%増)を維持。第1四半期の進ちょく率は24.5%。

利益予想

通期予想は営業利益2,930百万円(同10.6%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益2,147百万円(同13.2%増)を維持。進ちょく率は営業利益で27.7%。

配当予想

通期予想は年間50.00円(第2四半期末25.00円、期末25.00円)を維持。

会社側の前提・補足

  • 直近に公表している業績予想からの修正はない。

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • マーケティングソリューション事業の急成長が通期にわたって持続可能か。
  • AI関連の新製品・サービスの開発・提供状況と、業績への寄与度合い。
  • クラウドソリューション事業の新規顧客開拓と既存顧客の深耕状況。
  • 研究開発費および採用強化に伴う費用の増加が利益率に与える影響。

リスク要因

  • 競合他社との激化する競争環境による価格圧力の可能性。
  • IT人材不足による採用コストの増加やサービス提供能力への影響。
  • macro経済の不確実性や地政学的リスクによる企業のIT投資意欲の低下。

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-14 15:30 IFRS 597KB
2026年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

第1四半期業績は売上高・営業利益ともに2桁増益を達成、マーケティングソリューション事業の急成長とクラウドソリューション事業の堅調な伸長が寄与し、通期予想に変更なし。

AI要約 PDF 好材料
2026-02-13 15:30 IFRS 609KB
2025年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)

売上増も減益、マーケティング事業の不振が響き営業利益減収、クラウド事業が支えるも利益率低下

AI要約 PDF 混在
2025-11-14 15:30 IFRS 608KB
2025年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

第3四半期は売上増だが営業利益・純利益は減益、通期予想を大幅下方修正。

AI要約 PDF 悪材料

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。