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4220 リケンテクノス

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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リケンテクノスの決算短信AI要約・開示情報

4220 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF2件
AI要約済み2件
最新開示2026-04-30
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260428513623.pdf

決算資料から見た事業概要

リケンテクノスについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード4220
会社名リケンテクノス
市場・取引所東証
業種・セクターBasic Materials / Chemicals
直近決算期2026年3月期
最新開示日2026-04-30

主力のコンパウンド・フィルム製品の価格適正化が進展し、海外(ASEAN等)での拡販も寄与して増収増益を達成。売上高営業利益率は8.7%に向上した。

事業・セグメントの確認点

【TR】売上高42,842百万円(+4.2%)、利益4,456百万円(△8.5%)。国内外のコンパウンド拡販で増収も、設備投資コスト増で減益。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

増収増益を達成し、次期は売上高・営業利益の最高益更新を見込む一方、純利益は減益予想

売上・利益の焦点

売上高は131,377百万円(前年比2.5%増)。全セグメントで増収または横ばいの中、エレクトロニクスやビルディング&コンストラクションで価格転嫁が奏功した。

次期見通し・配当

142,000百万円(前期比8.1%増) / 営業利益12,000百万円(同5.2%増)、経常利益12,000百万円(同1.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益6,800百万円(同10.2%減) / 年間54円(中間27円、期末27円)を予定(前期比配当性向は37.8%に上昇見通し)

確認すべき論点

次期予想における減益要因の詳細(為替・特別損失・税負担増など)

主なリスク

2027年3月期予想における純利益の減益(△10.2%)要因

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高131,377 / 百万円128,141+3,236 / +2.5%価格転嫁や海外拡販で増収
営業利益11,408 / 百万円10,488+920 / +8.8%ELセグメントの利益改善が牽引
親会社株主に帰属する当期純利益7,569 / 百万円7,370+198 / +2.7%事業再編損失引当金450百万円を計上
1株当たり当期純利益 (EPS)153.72 / 円137.67+16.05自己株式の取得・消却により発行済株式数が減少
年間配当金54.00 / 円41.00+13.00 / +31.7%中間20円、期末34円。配当性向35.1%
営業活動によるキャッシュ・フロー13,399 / 百万円11,547+1,852 / +16.0%利益水準の向上を反映
自己資本比率56.8 / %55.7+1.1ポイント自己株式の取得・利益蓄積により向上

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価1,558円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.3%-5.00円
時価総額741億円JPX
PER9.8倍実績PER
PBR1.1倍実績PBR
配当利回り3.5%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-4.7%終値ベース
1年騰落率+48.7%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付1,898円1,676円1,453円1,230円1,008円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値1,558円
期間騰落率+48.7%
期間高値1,858円
期間安値1,048円
最大出来高44万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-04-30
売上高1314億円
営業利益114億円
純利益76億円
EPS153.72円
自己資本比率56.8%
年間配当54.00円

売上高の年推移

2021年3月期
882億円
2022年3月期
1099億円
2023年3月期
1235億円
2024年3月期
1257億円
2025年3月期
1281億円
2026年3月期
1314億円

営業利益の年推移

2021年3月期
53億円
2022年3月期
63億円
2023年3月期
75億円
2024年3月期
88億円
2025年3月期
105億円
2026年3月期
114億円

純利益の年推移

2021年3月期
32億円
2022年3月期
39億円
2023年3月期
46億円
2024年3月期
69億円
2025年3月期
74億円
2026年3月期
76億円

EPSの年推移

2021年3月期
51.22円
2022年3月期
62.47円
2023年3月期
72.11円
2024年3月期
114.24円
2025年3月期
137.67円
2026年3月期
153.72円

年間配当の年推移

2021年3月期
16.00円
2022年3月期
19.00円
2023年3月期
25.00円
2024年3月期
32.00円
2025年3月期
41.00円
2026年3月期
54.00円

自己資本比率の年推移

2021年3月期
56.4%
2022年3月期
56.3%
2023年3月期
56.4%
2024年3月期
55.7%
2025年3月期
55.7%
2026年3月期
56.8%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-04-30本決算FY1314億円114億円76億円153.72円
2026-01-30第3四半期3Q992億円85億円60億円120.76円
2025-10-31第2四半期2Q656億円55億円35億円68.63円
2025-07-31第1四半期1Q327億円26億円15億円28.96円
2025-04-30本決算FY1281億円105億円74億円137.67円
2025-01-31第3四半期3Q959億円78億円51億円94.83円
2024-10-31第2四半期2Q634億円48億円26億円47.92円
2024-07-31第1四半期1Q314億円24億円19億円33.97円

最新の決算短信AI要約

2026-04-30 14:00 公開

好材料 信頼度 100%

増収増益を達成し、次期は売上高・営業利益の最高益更新を見込む一方、純利益は減益予想

2026年3月期は、価格転嫁の進展や海外でのコンパウンド拡販などにより増収増益を達成した。特にエレクトロニクス(EL)セグメントの利益が大幅に改善した。配当性向は35.1%に上昇し、年間配当金は54円に増額された。次期2027年3月期は売上高・営業利益で過去最高を更新する見込みだが、為替や中東情勢等の要因により純利益は減益を見込んでいる。

売上高131,377百万円+2.5%
営業利益11,408百万円+8.8%
親会社株主に帰属する当期純利益7,569百万円+2.7%
年間配当金54.00円+31.7%
1株当たり当期純利益 (EPS)153.72円不明
営業活動によるキャッシュ・フロー13,399百万円+16.0%

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

主力のコンパウンド・フィルム製品の価格適正化が進展し、海外(ASEAN等)での拡販も寄与して増収増益を達成。売上高営業利益率は8.7%に向上した。

売上動向

売上高は131,377百万円(前年比2.5%増)。全セグメントで増収または横ばいの中、エレクトロニクスやビルディング&コンストラクションで価格転嫁が奏功した。

利益動向

営業利益は11,408百万円(同8.8%増)、経常利益は11,786百万円(同11.3%増)。エレクトロニクスの利益ほぼ倍増が全体を牽引した。純利益は特別損失(事業再編損失引当金等)を吸収し2.7%増の7,569百万円。

セグメント・事業別の動き

  • 【TR】売上高42,842百万円(+4.2%)、利益4,456百万円(△8.5%)。国内外のコンパウンド拡販で増収も、設備投資コスト増で減益。
  • 【DH】売上高36,474百万円(△0.9%)、利益3,941百万円(+11.9%)。家庭用ラップの減少や米中向けの販売低下で減収も、ASEANの医療向け拡販等で増益。
  • 【EL】売上高25,692百万円(+4.1%)、利益1,835百万円(+87.7%)。原材料高の価格転嫁と海外での塩ビコンパウンド拡販により大幅増益。
  • 【BC】売上高26,333百万円(+3.5%)、利益1,041百万円(+2.9%)。国内のコンパウンド・フィルムの価格適正化により増収増益。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

142,000百万円(前期比8.1%増)

利益予想

営業利益12,000百万円(同5.2%増)、経常利益12,000百万円(同1.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益6,800百万円(同10.2%減)

配当予想

年間54円(中間27円、期末27円)を予定(前期比配当性向は37.8%に上昇見通し)

会社側の前提・補足

  • 中東情勢による世界的な混乱が第1四半期中は継続し、第2四半期以降は平常化する前提。
  • 売上高・営業利益は最高益更新の見通し。
  • 純利益は減益予想となるため、税引後利益の低下要因の詳細確認が必要。

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 次期予想における減益要因の詳細(為替・特別損失・税負担増など)
  • トランスポーテーション(TR)セグメントの設備投資コスト増が利益に与える影響のピークアウト時期
  • 中期経営計画「One Vision, New Stage 2027」2年目の進捗と「稼ぐ力」の伸長状況
  • エレクトロニクス(EL)セグメントの高利益率が持続可能か

リスク要因

  • 2027年3月期予想における純利益の減益(△10.2%)要因
  • 設備投資に伴うコスト増(特にTRセグメント)の長期化リスク
  • 中東情勢や関税政策など、地政学的リスクによる業績変動の可能性
  • 特別損失として計上した事業再編損失引当金(450百万円)の今後の展開

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

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2026-04-30 14:00 通常短信 708KB
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

増収増益を達成し、次期は売上高・営業利益の最高益更新を見込む一方、純利益は減益予想

AI要約 PDF 好材料
2026-01-30 14:00 四半期・中間 581KB
2026年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

リケンテクノスが2026年3月期の通期業績予想を上方修正、売上高・営業利益ともに最高値を更新し、期末配当予想も増配へ

AI要約 PDF 好材料

決算予定

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