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4245 ダイキアクシス

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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ダイキアクシスの決算短信AI要約・開示情報

4245 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF4件
AI要約済み4件
最新開示2026-05-14
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260513531149.pdf

決算資料から見た事業概要

ダイキアクシスについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード4245
会社名ダイキアクシス
市場・取引所東証
業種・セクターIndustrials / Waste Management
直近決算期2026年12月期第1四半期(2026年1月1日~2026年3月31日)
最新開示日2026-05-14

売上高は増収となったが、売上原価の増加により売上総利益が減少し、営業利益・経常利益・純利益はいずれも減益となった。

事業・セグメントの確認点

【環境機器関連】国内の産業排水処理システムの大型案件剥落により減収減益。メンテナンスや地下水飲料化は好調。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

第1四半期は増収減益、大型案件の剥落や原価上昇により減益も通期予想は据え置き

売上・利益の焦点

全体で前年同期比3.7%増。住宅機器関連事業(+12.3%)が牽引し、再生可能エネルギー関連事業(-3.5%)、その他の事業(-45.9%)は減収。

次期見通し・配当

50,000百万円(対前期比3.5%増) / 営業利益1,450百万円(同14.0%増)、経常利益1,350百万円(同3.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益540百万円(同17.0%増) / 年間24.00円(第2四半期末12.00円、期末12.00円)

確認すべき論点

国内産業排水処理システムの大型案件の受注・工事進捗状況

主なリスク

中東情勢緊迫化による製品原材料や資機材の価格上昇・納期遅延リスク

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高13,276 / 百万円12,800+476 / +3.7%前年同期比
営業利益619 / 百万円742-123 / -16.6%前年同期比
経常利益645 / 百万円805-160 / -19.9%前年同期比
親会社株主に帰属する四半期純利益390 / 百万円451-61 / -13.6%前年同期比
1株当たり四半期純利益29.39 / 円34.06不明重要度: 中
通期業績予想(売上高)50,000 / 百万円不明+3.5%対前期増減率
通期業績予想(営業利益)1,450 / 百万円不明+14.0%対前期増減率
年間配当金予想24.00 / 円24.00不明修正なし

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価671円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.6%4.00円
時価総額89億円JPX
PER19.3倍実績PER
PBR0.9倍実績PBR
配当利回り3.6%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-4.1%終値ベース
1年騰落率-2.0%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付780円749円718円688円657円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値671円
期間騰落率-2.0%
期間高値774円
期間安値663円
最大出来高23万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-02-13
売上高483億円
営業利益13億円
純利益5億円
EPS34.81円
自己資本比率25.3%
年間配当24.00円

売上高の年推移

2020年12月期
346億円
2021年12月期
378億円
2022年12月期
395億円
2023年12月期
427億円
2024年12月期
468億円
2025年12月期
483億円

営業利益の年推移

2020年12月期
10億円
2021年12月期
11億円
2022年12月期
8億円
2023年12月期
7億円
2024年12月期
10億円
2025年12月期
13億円

純利益の年推移

2020年12月期
5億円
2021年12月期
6億円
2022年12月期
6億円
2023年12月期
2億円
2024年12月期
4億円
2025年12月期
5億円

EPSの年推移

2020年12月期
39.59円
2021年12月期
47.06円
2022年12月期
43.25円
2023年12月期
15.43円
2024年12月期
26.48円
2025年12月期
34.81円

年間配当の年推移

2020年12月期
24.00円
2021年12月期
24.00円
2022年12月期
24.00円
2023年12月期
30.00円
2024年12月期
24.00円
2025年12月期
24.00円

自己資本比率の年推移

2020年12月期
27.5%
2021年12月期
27.4%
2022年12月期
29.8%
2023年12月期
28.0%
2024年12月期
25.7%
2025年12月期
25.3%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-02-13本決算FY483億円13億円5億円34.81円
2025-11-14第3四半期3Q349億円7億円1億円8.78円
2025-08-08第2四半期2Q235億円5億円2億円13.34円
2025-05-14第1四半期1Q128億円7億円5億円34.06円
2025-03-06本決算FY468億円10億円4億円26.48円
2025-02-14本決算FY469億円11億円4億円26.63円
2024-11-14第3四半期3Q335億円7億円2億円17.57円
2024-08-09第2四半期2Q226億円6億円3億円19.99円

最新の決算短信AI要約

2026-05-14 12:30 公開

混在 信頼度 95%

第1四半期は増収減益、大型案件の剥落や原価上昇により減益も通期予想は据え置き

第1四半期は売上高が前年同期比3.7%増の132億76百万円となった一方、産業排水処理システムなどの大型案件の剥落や原価回収基準の適用により、営業利益は同16.6%減の6億19百万円と減収減益となった。通期の業績予想と配当予想(年間24.00円)の修正はない。次期以降の大型案件の進捗やコスト転嫁の状況が焦点となる。

売上高13,276百万円+3.7%
営業利益619百万円-16.6%
経常利益645百万円-19.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益390百万円-13.6%
通期業績予想(売上高)50,000百万円+3.5%
通期業績予想(営業利益)1,450百万円+14.0%

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

売上高は増収となったが、売上原価の増加により売上総利益が減少し、営業利益・経常利益・純利益はいずれも減益となった。

売上動向

全体で前年同期比3.7%増。住宅機器関連事業(+12.3%)が牽引し、再生可能エネルギー関連事業(-3.5%)、その他の事業(-45.9%)は減収。

利益動向

営業利益は前年同期比16.6%減。環境機器関連事業(-14.7%)と住宅機器関連事業(-25.2%)が減益となり、全体を押し下げた。再生可能エネルギー関連事業は+27.2%の増益。

セグメント・事業別の動き

  • 【環境機器関連】国内の産業排水処理システムの大型案件剥落により減収減益。メンテナンスや地下水飲料化は好調。
  • 【住宅機器関連】住設販売と建築・設備工事が大型案件等で増収。一方で特定案件の原価回収基準適用により一時的に減益。
  • 【再生可能エネルギー関連】水熱処理事業の減少があったものの、BDF事業やグリーンデータセンター稼働により減収増益。
  • 【海外事業】インド・中国で大型案件剥落等により減収。インドネシアは粗利率改善等で営業損失額が改善。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

50,000百万円(対前期比3.5%増)

利益予想

営業利益1,450百万円(同14.0%増)、経常利益1,350百万円(同3.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益540百万円(同17.0%増)

配当予想

年間24.00円(第2四半期末12.00円、期末12.00円)

会社側の前提・補足

  • 直近に公表されている業績予想からの修正は無し
  • 中東情勢緊迫化に伴う原材料・資機材価格上昇や工期遅延等の影響額は合理的に算定困難なため予想に織り込んでおらず、重要な影響がある場合は速やかに開示する

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 国内産業排水処理システムの大型案件の受注・工事進捗状況
  • 住宅機器関連事業における原価回収基準適用案件の第2四半期完成・利益計上の状況
  • 原価上昇に対する価格転嫁の進捗と粗利率の動向
  • グリーンデータセンター等の新規案件の収益貢献度
  • 中東情勢等の地政学的リスクによるコスト・工期への具体的な影響顕在化の有無

リスク要因

  • 中東情勢緊迫化による製品原材料や資機材の価格上昇・納期遅延リスク
  • 為替の変動リスク
  • 国内外の大型案件の受注・進捗リスク(剥落等)
  • 価格転嫁の遅れによる利益圧迫リスク

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-14 12:30 四半期・中間 634KB
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

第1四半期は増収減益、大型案件の剥落や原価上昇により減益も通期予想は据え置き

AI要約 PDF 混在
2026-02-13 12:30 通常短信 756KB
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

売上高3.2%増、営業利益21.3%増と収益力改善。特別損失1.07億円を計上も、人材・デジタル投資で生産性向上が寄与。

AI要約 PDF 好材料
2025-11-14 12:30 四半期・中間 648KB
2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

ダイキアクシスの第3四半期は売上高が増加した一方で純利益が減少、海外事業の落ち込みが響く

AI要約 PDF 悪材料
2025-08-08 12:30 四半期・中間 655KB
2025年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

売上高は3.9%増だが営業利益・純利益は減益、販管費増加が純利益を圧迫

AI要約 PDF 混在

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。