ファルコHDの決算短信AI要約・開示情報
4671 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
決算資料から見た事業概要
ファルコHDについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
全体として増収増益を達成。基盤事業の臨床検査と成長事業のICTが牽引し、調剤薬局の不振を補って余りある利益増となった。コスト構造の改善が進み、売上高営業利益率は5.4%から5.7%へ向上した。
事業・セグメントの確認点
臨床検査事業:売上高26,662百万円(+1.0%)、営業利益1,816百万円(+13.9%)。検体受託数の増加と検査業務の効率化により大幅な増益。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
臨床検査とICTの好調で増収増益を確保、営業利益は7.0%増、自己株取得と増配で株主還元を強化
売上高は前年同期比0.6%増の43,578百万円。臨床検査事業(+1.0%)とICT事業(+18.4%)が増加した一方、調剤薬局事業(-1.7%)は減少。
44,300百万円(前年比1.7%増) / 営業利益2,700百万円(同8.1%増)、経常利益2,850百万円(同6.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益2,020百万円(同0.2%増) / 年間128円(前期比3円増、予想配当性向63.4%)
2027年3月期の業績進捗と中期経営目標(営業利益28億円)の達成見込み
中東情勢の長期化に伴う資材価格上昇や人件費増加が想定以上に進むリスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 43,578 / 百万円 | 43,313 | 265 / 0.6% | 連続増収 |
| 営業利益 | 2,498 / 百万円 | 2,335 | 163 / 7.0% | 連続増益 |
| 経常利益 | 2,689 / 百万円 | 2,499 | 190 / 7.6% | 重要度: 高 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,016 / 百万円 | 1,920 | 96 / 5.0% | 重要度: 高 |
| 1株当たり当期純利益 | 201.10 / 円 | 181.81 | 19.29 / 10.6% | 重要度: 中 |
| 年間配当金 | 125.00 / 円 | 123.00 | 2.00 / 1.6% | 増配 |
| 自己資本比率 | 70.0 / % | 69.9 | 0.1 | 財務基盤は堅固 |
| ROE(自己資本当期純利益率) | 7.9 / % | 7.5 | 0.4 | 目標8%に接近 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
財務推移(年次・項目別)
売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。
売上高の年推移
営業利益の年推移
純利益の年推移
EPSの年推移
年間配当の年推移
自己資本比率の年推移
| 開示日 | 種別 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 本決算 | FY | 436億円 | 25億円 | 20億円 | 201.10円 |
| 2026-02-10 | 第3四半期 | 3Q | 328億円 | 17億円 | 14億円 | 140.51円 |
| 2025-11-06 | 第2四半期 | 2Q | 216億円 | 11億円 | 8億円 | 79.87円 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 | 1Q | 109億円 | 5億円 | 3億円 | 31.65円 |
| 2025-05-13 | 本決算 | FY | 433億円 | 23億円 | 19億円 | 181.81円 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 | 3Q | 327億円 | 17億円 | 14億円 | 128.82円 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 | 2Q | 214億円 | 10億円 | 8億円 | 74.46円 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 | 1Q | 107億円 | 4億円 | 3億円 | 24.63円 |
臨床検査とICTの好調で増収増益を確保、営業利益は7.0%増、自己株取得と増配で株主還元を強化
2026年3月期は、臨床検査事業とICT事業の売上・利益増加に牽引され、売上高43,578百万円(前年同期比0.6%増)、営業利益2,498百万円(同7.0%増)と増収増益を達成した。調剤薬局事業は店舗減などで減収減益となったが、全体のコスト構造改善が進み利益率は向上した。2027年3月期も引き続き増収増益を予想しており、中長期の成長に向けた投資を継続している。
- 売上高が0.6%増の43,578百万円、営業利益が7.0%増の2,498百万円となり、着実な成長を記録した。
- 臨床検査事業の生産性向上とICT事業のクラウドサービス拡大が全体の利益を押し上げた。
- 店舗数減少と薬価改定の影響で売上高が1.7%減、営業利益が17.4%減と利益面での足枷となった。
- 年間配当を125円(前期比2円増)に増配し、自己株式の取得も533百万円実施してPBR・ROEの向上を図った。
- 連結売上高は43,578百万円(前年同期比0.6%増)、営業利益は2,498百万円(同7.0%増)と増収増益を確保
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
全体として増収増益を達成。基盤事業の臨床検査と成長事業のICTが牽引し、調剤薬局の不振を補って余りある利益増となった。コスト構造の改善が進み、売上高営業利益率は5.4%から5.7%へ向上した。
売上高は前年同期比0.6%増の43,578百万円。臨床検査事業(+1.0%)とICT事業(+18.4%)が増加した一方、調剤薬局事業(-1.7%)は減少。
営業利益は前年同期比7.0%増の2,498百万円。売上総利益率の向上と業務効率化が寄与。特別損失は減損損失30百万円等で前期より縮小し、純利益は5.0%増の2,016百万円となった。
セグメント・事業別の動き
- 臨床検査事業:売上高26,662百万円(+1.0%)、営業利益1,816百万円(+13.9%)。検体受託数の増加と検査業務の効率化により大幅な増益。
- 調剤薬局事業:売上高15,196百万円(-1.7%)、営業利益674百万円(-17.4%)。当期6店舗の閉局(計101店舗)と薬価改定が影響し減収減益。
- ICT事業:売上高1,720百万円(+18.4%)、営業利益458百万円(+29.7%)。クラウド型レセプトサービス「レセスタ」や電子カルテ「HAYATE」の導入拡大が寄与。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
開示あり
44,300百万円(前年比1.7%増)
営業利益2,700百万円(同8.1%増)、経常利益2,850百万円(同6.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益2,020百万円(同0.2%増)
年間128円(前期比3円増、予想配当性向63.4%)
会社側の前提・補足
- 2027年3月期は中東情勢による資材価格上昇や人件費増加等を鑑みた予想。
- 中期経営計画「FALCO INNOVATION 2026」の最終年度に向け、ROE8%以上、営業利益28億円の達成に注力。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 2027年3月期の業績進捗と中期経営目標(営業利益28億円)の達成見込み
- 成長事業(ICT・ゲノム)の売上・利益の伸び率が予想水準を維持できるか
- 調剤薬局事業の店舗再編効果と高齢者施設等へのシフトによる収益性改善の状況
- 中東情勢を起因とするコスト増に対する価格転嫁やコスト削減の対応状況
リスク要因
- 中東情勢の長期化に伴う資材価格上昇や人件費増加が想定以上に進むリスク
- 調剤薬局事業における薬価改定の影響が継続し、回復が遅れるリスク
- 減損損失(当期30百万円)が今後の事業環境悪化により再発するリスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
臨床検査とICTの好調で増収増益を確保、営業利益は7.0%増、自己株取得と増配で株主還元を強化
第3四半期の営業利益は前年同期比5.4%増の17億4,600万円となり、臨床検査事業とICT事業の好調により増益を確保、通期業績予想と配当予想の変更はなし。
売上高・利益ともに増加で増益。臨床検査とICT事業が牽引し、営業利益は前年比10.8%増。
売上高・営業利益ともに増益。臨床検査事業とICT事業の利益増が牽引し、調剤薬局事業の減収を吸収した。
2025年3月期は営業利益8.5%増の2,335百万円となり、増収増益を確保。ICT事業の急成長と臨床検査事業の生産性向上が調剤薬局事業の減益を補う形となった。
第3四半期の営業利益は前年同期比14.8%増の16億5,600万円となり、臨床検査事業とICT事業の好調により増収増益を達成、通期業績予想と配当予想の変更なし
中間純利益が前年同期比26.2%増の794百万円となり、通期業績予想と年間配当予想120円の維持を発表。
売上高は微増、営業利益は前期比52.5%増と大幅な増益を達成。臨床検査事業とICT事業の利益改善が寄与した一方、調剤薬局事業は薬価改定等の影響で減収減益となった。
コロナ関連検査の大幅減により減収減益、一方でICT事業が黒字化し新中期計画を策定
決算予定
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