ニッタの決算短信AI要約・開示情報
5186 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
決算資料から見た事業概要
ニッタについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
物流業界向けや自動車業界向けで需要が堅調に推移し、期末にかけて半導体製造装置向けで回復傾向となった。これにより増収増益を達成した。
事業・セグメントの確認点
ベルト・ゴム製品事業: 売上高305億9,700万円(+3.1%)、セグメント利益34億6,700万円(-0.2%)
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
ニッタの2026年3月期は減損や訴訟費用が増加したものの、本体の売上増と持分法利益等により最終増益を確保し、次期は増額の業績予想と増配を発表した。
売上高は前年比1.7%増の918億3,400万円。ベルト・ゴム製品(+3.1%)、ホース・チューブ製品(+4.7%)、不動産(+11.2%)が伸長した一方、化工品事業は-10.3%の減収となった。
94,000百万円(前年比2.4%増) / 営業利益6,200百万円(同5.8%増)、経常利益15,000百万円(同1.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益12,300百万円(同9.1%減) / 年間170円(中間85円、期末85円。前年比10円増配)
次期予想における営業利益率の維持・向上(予想5.8%→通期目標6.6%)
地政学リスク(中東情勢等)による原材料供給制約やコスト上昇
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 91,834 / 百万円 | 90,276 | +1,558 / +1.7% | 重要度: 高 |
| 営業利益 | 5,862 / 百万円 | 5,155 | +706 / +13.7% | 重要度: 高 |
| 経常利益 | 14,810 / 百万円 | 14,601 | +209 / +1.4% | 重要度: 高 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13,529 / 百万円 | 12,131 | +1,398 / +11.5% | 重要度: 高 |
| 配当金(年間合計) | 160.00 / 円 | 140.00 | +20.00 / +14.3% | 1株あたり |
| 自己資本比率 | 85.6 / % | 85.3 | +0.3 | 重要度: 低 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
財務推移(年次・項目別)
売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。
売上高の年推移
営業利益の年推移
純利益の年推移
EPSの年推移
年間配当の年推移
自己資本比率の年推移
| 開示日 | 種別 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 本決算 | FY | 918億円 | 59億円 | 135億円 | 490.47円 |
| 2026-02-06 | 第3四半期 | 3Q | 674億円 | 43億円 | 92億円 | 332.65円 |
| 2025-11-07 | 第2四半期 | 2Q | 441億円 | 26億円 | 55億円 | 197.85円 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 | 1Q | 216億円 | 11億円 | 27億円 | 99.10円 |
| 2025-05-09 | 本決算 | FY | 903億円 | 52億円 | 121億円 | 436.73円 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 | 3Q | 668億円 | 41億円 | 94億円 | 338.63円 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 | 2Q | 444億円 | 26億円 | 58億円 | 209.13円 |
| 2024-08-02 | 第1四半期 | 1Q | 216億円 | 12億円 | 30億円 | 108.05円 |
ニッタの2026年3月期は減損や訴訟費用が増加したものの、本体の売上増と持分法利益等により最終増益を確保し、次期は増額の業績予想と増配を発表した。
2026年3月期連結業績は、売上高が前年比1.7%増の918億3,400万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同11.5%増の135億2,900万円となり増収増益を達成した。半導体製造装置向けや自動車向けの好調に加え、持分法利益や投資有価証券売却益が利益を押し上げた一方、訴訟関連費用や減損損失が増加した。2027年3月期は売上高940億円、営業利益62億円を見込み、配当は年間170円(前年比10円増)を予定している。
- 本体の主力事業であるベルト・ゴム製品とホース・チューブ製品が好調で、増収を確保。営業利益はコスト上昇があったものの13.7%増と高い伸びを示した。
- 持分法適用会社の半導体向け需要が堅調で8,592百万円の投資利益を計上。また、1,771百万円の投資有価証券売却益が特別利益を押し上げた。
- 訴訟関連費用が673百万円に拡大し、減損損失も801百万円計上されるなど、特別損失項目が経常利益率の悪化要因となった。
- 2027年3月期は売上高・営業利益の増加を見込むが、純利益は前年比9.1%減。一方で、株主還元は強化し、年間配当は10円増配の170円を予定。
- 連結売上高は918億3,400万円(前年比1.7%増)、物流や自動車、半導体向けが堅調に推移
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
物流業界向けや自動車業界向けで需要が堅調に推移し、期末にかけて半導体製造装置向けで回復傾向となった。これにより増収増益を達成した。
売上高は前年比1.7%増の918億3,400万円。ベルト・ゴム製品(+3.1%)、ホース・チューブ製品(+4.7%)、不動産(+11.2%)が伸長した一方、化工品事業は-10.3%の減収となった。
営業利益は13.7%増の58億6,200万円。ホース・チューブ製品が大幅増益(+627.6%)に寄与した。経常利益は持分法利益の寄与と訴訟費用の増加が相殺し1.4%増。純利益は投資有価証券売却益等を背景に11.5%増となった。
セグメント・事業別の動き
- ベルト・ゴム製品事業: 売上高305億9,700万円(+3.1%)、セグメント利益34億6,700万円(-0.2%)
- ホース・チューブ製品事業: 売上高329億8,300万円(+4.7%)、セグメント利益10億7,300万円(+627.6%)
- 化工品事業: 売上高116億8,100万円(-10.3%)、セグメント利益9億2,900万円(-8.5%)
- その他産業用製品事業: 売上高117億3,900万円(+1.8%)、セグメント利益2億3,400万円(-10.5%)
- 経営指導事業: 売上高24億5,500万円(+7.8%)、セグメント利益18億9,900万円(+2.2%)
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
開示あり
94,000百万円(前年比2.4%増)
営業利益6,200百万円(同5.8%増)、経常利益15,000百万円(同1.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益12,300百万円(同9.1%減)
年間170円(中間85円、期末85円。前年比10円増配)
会社側の前提・補足
- 中長期経営計画「SHIFT2030」フェーズ2の2年目と位置付け、連結配当性向30%以上かつDOE2.5%以上を目安に毎年10円以上の増配を計画
- 原材料費や物流費の上昇による下振れリスクに注意
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 次期予想における営業利益率の維持・向上(予想5.8%→通期目標6.6%)
- ホース・チューブ製品事業の高利益率の持続性
- 半導体向け需要の回復基調が本決算・次期にどう反映されるか
- 次期純利益減益予想(-9.1%)に対する特別損失等の前提条件
- 株主還元策(年間10円以上の増配)の進捗
リスク要因
- 地政学リスク(中東情勢等)による原材料供給制約やコスト上昇
- 原材料費・物流費・人件費の上昇による利益率圧迫リスク
- 訴訟関連費用の将来的な追加計上リスク
- 減損損失等の特別損失再発リスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
ニッタの2026年3月期は減損や訴訟費用が増加したものの、本体の売上増と持分法利益等により最終増益を確保し、次期は増額の業績予想と増配を発表した。
売上高と営業利益は微増したものの、持分法投資利益の減少により経常利益と純利益は減少した。
売上高微減だが営業利益は増益、純利益は減益。原材料価格転嫁で収益力維持も、持分法損益悪化が純利益を圧迫。
第1四半期は減収減益、持分法利益の減少と製品補償コストが響く
2025年3月期は、原材料費高騰分の販売価格への転嫁や半導体向け需要回復により、営業利益が16.6%増の51.5億円、親会社帰属当期純利益が23.1%増の121.3億円となり、過去最高益を更新しました。
決算予定
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