大紀アルミの決算短信AI要約・開示情報
5702 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
決算資料から見た事業概要
大紀アルミについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
自動車向け等の底堅い需要やLME価格上昇に伴う商品・原料他の増収に加え、国内外での収益改善により大幅な増収増益を達成した。
事業・セグメントの確認点
国内:スクラップ価格の高止まりによる原料コスト上昇があったが、製品・商品の堅調な需要に支えられた。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
大幅な増収増益を実現、アルミ地金高や需要堅調で純利益は426%増、来期は配当を増配
アルミ二次合金地金が前年同期比3.8%増の1,979億9千万円、商品・原料他が同22.1%増の1,331億1千9百万円となり、全体で3,311億9百万円(同10.4%増)となった。
3,867億円(前期比16.8%増) / 営業利益121億6,000万円(同67.3%増)、経常利益113億8,000万円(同102.5%増)、純利益88億4,000万円(同140.2%増) / 年間70円(中間35円、期末35円)を予想(前期は年間55円)
2027年3月期の予想営業利益121億6,000万円達成の進捗(第2四半期までに78.5億円計上の見通し)
中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格上昇・サプライチェーン混乱・物流遅延リスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 連結売上高 | 331,109 / 百万円 | 299,795 | 31,314百万円増 / 10.4% | 重要度: 高 |
| 営業利益 | 7,268 / 百万円 | 4,834 | 2,434百万円増 / 50.4% | 利益大幅増 |
| 経常利益 | 5,620 / 百万円 | 3,749 | 1,871百万円増 / 49.9% | 営業外費用の増加も |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,680 / 百万円 | 699 | 2,981百万円増 / 426.4% | 重要度: 高 |
| 年間配当金 | 55.00 / 円 | 55.00 | 0円 / 0% | 配当性向59.1% |
| 2027年3月期 営業利益予想 | 12,160 / 百万円 | 不明 | 前期比4,892百万円増 / 67.3% | 重要度: 高 |
| 2027年3月期 配当予想 | 70.00 / 円 | 55.00 | 15円増 / 27.2% | 重要度: 高 |
| 自己資本比率 | 42.9 / % | 44.7 | 1.8pt低下 | 重要度: 低 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
財務推移(年次・項目別)
売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。
売上高の年推移
営業利益の年推移
純利益の年推移
EPSの年推移
年間配当の年推移
自己資本比率の年推移
| 開示日 | 種別 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 第3四半期 | 3Q | 2325億円 | 45億円 | 18億円 | 46.43円 |
| 2025-11-13 | 第2四半期 | 2Q | 1505億円 | 26億円 | 10億円 | 24.79円 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 | 1Q | 747億円 | 15億円 | 7億円 | 16.67円 |
| 2025-05-14 | 本決算 | FY | 2998億円 | 48億円 | 7億円 | 17.48円 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 | 3Q | 2131億円 | 35億円 | 15億円 | 36.75円 |
| 2024-11-14 | 第2四半期 | 2Q | 1371億円 | 26億円 | 16億円 | 39.55円 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 | 1Q | 626億円 | 8億円 | 5億円 | 12.96円 |
| 2024-05-14 | 本決算 | FY | 2627億円 | 46億円 | 32億円 | 80.10円 |
大幅な増収増益を実現、アルミ地金高や需要堅調で純利益は426%増、来期は配当を増配
2026年3月期は、LME価格上昇によるアルミニウム二次合金地金や商品・原料の売上が伸び、連結売上高で10.4%の増収となった。国内は原料スクラップ高の影響があったものの堅調な需要でカバーし、海外は販売価格是正等で収益が回復し、営業利益は前期比50.4%増、純利益は同426.4%増の大幅増益を達成した。2027年3月期も更なる増収増益と1株配当70円への増配を予想している。
- 国内の製品・商品需要の堅調さに加え、海外での販売価格是正等により営業利益が50%増。前期の特損反動等もあり純利益は426%増となった。
- 2027年3月期は売上高3,867億円、営業利益121億6,000万円(67.3%増)と大幅な増益を予想。さらに年間配当を55円から70円へ増配する方針を示した。
- 米国の通商政策や中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格高騰・サプライチェーン混乱のリスクが存在し、業績予想の前提不確実性が指摘されている。
- 連結売上高は3,311億900万円(前期比10.4%増)、LME価格上昇等が寄与
- 営業利益は72億6,800万円(同50.4%増)、国内の堅調な需要と海外の収益回復が牽引
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
自動車向け等の底堅い需要やLME価格上昇に伴う商品・原料他の増収に加え、国内外での収益改善により大幅な増収増益を達成した。
アルミ二次合金地金が前年同期比3.8%増の1,979億9千万円、商品・原料他が同22.1%増の1,331億1千9百万円となり、全体で3,311億9百万円(同10.4%増)となった。
営業利益は72億6千8百万円(同50.4%増)。国内の原料高を製品需要の堅調さで吸収し、海外は販売価格是正で回復した。純利益は前期の減損等の反動もあり36億8千万円(同426.4%増)に急増した。
セグメント・事業別の動き
- 国内:スクラップ価格の高止まりによる原料コスト上昇があったが、製品・商品の堅調な需要に支えられた。
- 海外:販売価格の是正や材料転換を進め、収益の回復軌道に至りつつある。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
開示あり
3,867億円(前期比16.8%増)
営業利益121億6,000万円(同67.3%増)、経常利益113億8,000万円(同102.5%増)、純利益88億4,000万円(同140.2%増)
年間70円(中間35円、期末35円)を予想(前期は年間55円)
会社側の前提・補足
- 中東情勢の緊迫化等によるエネルギー価格上昇やサプライチェーン混乱のリスクを指摘している。
- 2027年3月期第2四半期累計の予想は売上高1,933億円、営業利益78億5,000万円。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 2027年3月期の予想営業利益121億6,000万円達成の進捗(第2四半期までに78.5億円計上の見通し)
- 海外事業の収益回復が持続・加速するかの確認
- アルミスクラップ原料コストと製品販売価格のバランス推移
- 地政学的リスク(中東情勢・ホルムズ海峡等)が実際の業績に与える悪影響の有無
リスク要因
- 中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格上昇・サプライチェーン混乱・物流遅延リスク
- 米国の通商政策動向による自動車産業への悪影響リスク
- アルミスクラップ価格の高止まりによる原料コスト上昇リスク
- 短期的な借入金依存度が高く、金利上昇リスクへの感応度がある点
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
大幅な増収増益を実現、アルミ地金高や需要堅調で純利益は426%増、来期は配当を増配
3Q累計営業利益は前年同期比28.1%増の45億円、LME価格上昇と海外子会社の収益改善で増益を確保し、通期予想は維持。
売上高は前期比9.7%増の増収となったが、海外子会社の不振や為替差損により経常利益は同34.1%減、純利益は同38.6%減の減益となった。
国内自動車向け正常化で1Q売上高19.5%増、営業利益86.0%増となったが、海外子会社のスプレッド縮小や為替差損で増益幅は抑えられた。
売上高は前期比14.1%増の2,997億円で過去最高を更新したが、インド子会社の減損損失計上などにより純利益は同78.5%減の6億9,900万円に大幅減益。
売上高は増加したものの、海外自動車需要の減少やスプレッド縮小により純利益は減少。予想は据え置き。
売上高は前年同期比3.8%増となったものの、スクラップ価格の高止まりによるスプレッド縮小で営業減益・純利益は大幅に減少した。
第1四半期業績は大幅減益、コスト高騰と自動車需要低迷でスプレッド圧縮
決算予定
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