エムケー精工の決算短信AI要約・開示情報
5906 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
決算資料から見た事業概要
エムケー精工について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
全体として5.4%の増収となり、営業利益も36.6%増と大幅に伸ばした。
事業・セグメントの確認点
モビリティ&サービス事業: セグメント利益2,970,784千円(前年2,695,936千円)、売上高20,592,168千円(9.1%増)
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純利益が大幅増益の23億円に着地、主力事業の好調とホテル事業売却益が寄与し増配・自己株買いを実施
モビリティ&サービス事業が洗車機等で9.1%増と牽引した。ライフ&サポート事業は0.4%減、住設機器事業は3.8%減、その他は21.0%減だった。
30,000百万円(前期比0.7%増) / 営業利益2,200百万円(同19.2%減)、経常利益2,300百万円(同21.3%減)、純利益1,500百万円(同36.3%減) / 1株当たり18円(期末配当、前年比3円増)
次期予想の進捗率、特にベース事業(営業利益)の減益要因の詳細(原材料費や経費の増加等)
次期予想が減益(純利益前年比-36.3%)となっており、一時的な特別益の反動が懸念される
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 29,788,221 / 千円 | 28,268,214 | 1,520,007 / 5.4% | 重要度: 高 |
| 営業利益 | 2,723,078 / 千円 | 1,993,431 | 729,647 / 36.6% | 重要度: 高 |
| 経常利益 | 2,921,631 / 千円 | 2,111,328 | 810,303 / 38.4% | 重要度: 高 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,354,276 / 千円 | 1,334,649 | 1,019,627 / 76.4% | 子会社株式売却益を含む |
| 配当金(期末) | 15.00 / 円 | 10.00 | 5.00 / 50.0% | 重要度: 中 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
財務推移(年次・項目別)
売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。
売上高の年推移
営業利益の年推移
純利益の年推移
EPSの年推移
年間配当の年推移
自己資本比率の年推移
| 開示日 | 種別 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 本決算 | FY | 298億円 | 27億円 | 24億円 | 167.49円 |
| 2026-01-30 | 第3四半期 | 3Q | 232億円 | 27億円 | 23億円 | 161.33円 |
| 2025-10-29 | 第2四半期 | 2Q | 142億円 | 12億円 | 13億円 | 88.20円 |
| 2025-07-29 | 第1四半期 | 1Q | 61億円 | 4億円 | 2億円 | 16.45円 |
| 2025-04-25 | 本決算 | FY | 283億円 | 20億円 | 13億円 | 90.76円 |
| 2025-01-30 | 第3四半期 | 3Q | 230億円 | 23億円 | 16億円 | 107.45円 |
| 2024-10-25 | 第2四半期 | 2Q | 148億円 | 15億円 | 10億円 | 67.25円 |
| 2024-07-26 | 第1四半期 | 1Q | 70億円 | 7億円 | 5億円 | 35.14円 |
純利益が大幅増益の23億円に着地、主力事業の好調とホテル事業売却益が寄与し増配・自己株買いを実施
2026年3月期は売上高が前期比5.4%増の297億8,800万円となり、純利益は同76.4%増の23億5,400万円と大幅な増益を達成した。洗車機や米関連商品の好調に加え、子会社株式売却益(約2.8億円)が特別利益として計上されたことが利益を押し上げた。好業績を背景に自己株式の取得を実施し、次期は配当性向の向上を意識した増配(1株18円)を予定している。なお、次期業績は純利益が減益見通しとなっている点に注視が必要。
- 売上高・営業利益・経常利益・純利益の全てで前年比プラスとなり、特に純利益は76.4%増と大幅な増益となった。
- ホテル事業譲渡に伴う子会社株式売却益(281,533千円)が特別利益として計上され、当期純利益を押し上げた。
- モビリティ&サービス事業が洗車機等で9.1%増収。ライフ&サポート事業は米関連商品で堅調に推移した。
- 次期予想は増収(300億円)を計画する一方、純利益は15億円(前年比36.3%減)と減益を予想している。
- 売上高: 297億8,800万円(前期比5.4%増)、モビリティ事業が政府助成等で牽引
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
全体として5.4%の増収となり、営業利益も36.6%増と大幅に伸ばした。
モビリティ&サービス事業が洗車機等で9.1%増と牽引した。ライフ&サポート事業は0.4%減、住設機器事業は3.8%減、その他は21.0%減だった。
売上総利益率が向上。営業外では為替差損の減少が寄与し、特別利益として子会社株式売却益281百万円が計上された。
セグメント・事業別の動き
- モビリティ&サービス事業: セグメント利益2,970,784千円(前年2,695,936千円)、売上高20,592,168千円(9.1%増)
- ライフ&サポート事業: セグメント利益992,724千円(前年483,286千円)、売上高6,209,092千円(0.4%減)
- 住設機器事業: セグメント利益158,219千円(前年135,275千円)、売上高2,773,808千円(3.8%減)
- その他の事業: セグメント利益129,637千円(前年95,675千円)、売上高213,153千円(21.0%減)
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
開示あり
30,000百万円(前期比0.7%増)
営業利益2,200百万円(同19.2%減)、経常利益2,300百万円(同21.3%減)、純利益1,500百万円(同36.3%減)
1株当たり18円(期末配当、前年比3円増)
会社側の前提・補足
- 特別利益(子会社株式売却益)の反動により、当面は減益見通しとなっている。
- 営業利益・経常利益も減益予想だが、各事業の柱である洗車機や住設機器の受注環境は引き続き堅調と見込む。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 次期予想の進捗率、特にベース事業(営業利益)の減益要因の詳細(原材料費や経費の増加等)
- モビリティ&サービス事業及びライフ&サポート事業の需要の持続性
- 自己資本比率が68.5%に改善しており、今後の資本政策や成長投資の方向性
リスク要因
- 次期予想が減益(純利益前年比-36.3%)となっており、一時的な特別益の反動が懸念される
- 中東情勢や原材料費高騰によるコスト増圧力が継続するリスク
- 木・アルミ複合断熱建具等の大型物件減少による住設機器事業の落ち込みリスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
純利益が大幅増益の23億円に着地、主力事業の好調とホテル事業売却益が寄与し増配・自己株買いを実施
第3四半期純利益が前年同期比44.0%増の大幅増益を確保、業績・配当予想を上方修正
中間純利益は前年同期比23.9%増の12億51百万円となった。ホテル関連事業の子会社株式譲渡益(特別利益28億15百万円)を計上した一方、主力事業の販売不振等により営業利益は同18.6%減の12億32百万円となった。
第1四半期業績は減収減益となったが、通期業績予想と配当予想を上方修正し、ノンコア事業のホテル事業譲渡を決定
減収減益も、特損の減少で最終利益は大幅増、次期は大幅減益予想で増配維持
第3四半期の売上高・利益はいずれも増収増益を確保し進捗率は高水準だが、通期予想の維持とライフ&サポート事業での減損計上に留意
エムケー精工は2025年3月期第2四半期で営業利益54.3%増と好調だが、通期予想を下方修正
第1四半期業績は売上高・利益ともに大幅増収増益となり、通期業績予想を上方修正した。
決算予定
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