アマテイの決算短信AI要約・開示情報
5952 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
決算資料から見た事業概要
アマテイについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
販売数量は減少したものの、需要に見合った生産管理によるコスト抑制やプロダクトミックスの最適化により利益率を維持し、経常・純利益ベースで増益を確保した。ROEは9.6%と好水準を維持している。
事業・セグメントの確認点
建設・梱包向:新設住宅着工戸数の減少で減収となったが、プロダクトミックス最適化と固定費削減により、営業利益は320百万円(前年比0.2%減)とほぼ横ばいを維持した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
減収も経常・純利益は増益を確保し、自己資本比率とROEは中期計画目標を達成
連結売上高は5,374百万円(前年比3.7%減)。建設・梱包向が3,808百万円(同4.0%減)、電気・輸送機器向が1,566百万円(同3.0%減)となり、両セグメントで減収となった。
5,500百万円(前期比2.3%増)を予想 / 営業利益215百万円(同8.9%減)、経常利益200百万円(同10.4%減)、純利益135百万円(同8.4%減)と減益を予想 / 年間5.00円(中間0.00円、期末5.00円)を予想し、配当性向は予想43.9%
2027年3月期予想における減益要因の詳細(減価償却費や研究開発費等の費用増加の有無など)
2027年3月期は売上微増を見込む一方、営業利益から純利益まで減益を予想している点
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 連結売上高 | 5,374 / 百万円 | 5,583 | △209 / △3.7% | 建設・梱包向△160百万円、電気・輸送機器向△48百万円 |
| 連結営業利益 | 235 / 百万円 | 239 | △4 / △1.4% | 重要度: 高 |
| 連結経常利益 | 223 / 百万円 | 218 | +5 / +2.2% | クレーム補償費用がなくなった反面、支払利息が増加 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 147 / 百万円 | 142 | +5 / +3.7% | 1株当たり当期純利益は12.43円 |
| 自己資本比率 | 31.6 / % | 28.4 | +3.2ポイント | 純資産が増加し有利子負債が圧縮されたため |
| 配当金(年間) | 5.00 / 円 | 5.00 | ±0 | 配当性向は40.2%(前回41.7%) |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
財務推移(年次・項目別)
売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。
売上高の年推移
営業利益の年推移
純利益の年推移
EPSの年推移
年間配当の年推移
自己資本比率の年推移
| 開示日 | 種別 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 本決算 | FY | 54億円 | 2億円 | 1億円 | 12.43円 |
| 2026-02-09 | 第3四半期 | 3Q | 41億円 | 2億円 | 1億円 | 10.96円 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 | 2Q | 27億円 | 1億円 | 86百万円 | 7.29円 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 | 1Q | 14億円 | 71百万円 | 55百万円 | 4.66円 |
| 2025-05-12 | 本決算 | FY | 56億円 | 2億円 | 1億円 | 11.98円 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 | 3Q | 43億円 | 2億円 | 1億円 | 10.85円 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 | 2Q | 27億円 | 1億円 | 64百万円 | 5.42円 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 | 1Q | 14億円 | 57百万円 | 40百万円 | 3.45円 |
減収も経常・純利益は増益を確保し、自己資本比率とROEは中期計画目標を達成
2026年3月期連結業績は、建設向や輸送機器向の販売数量減少により減収となったが、コスト抑制や固定費削減により経常利益・純利益は増益を確保した。自己資本比率は28.4%から31.6%に上昇し、ROE9.6%で新中期経営計画の目標を達成した。2027年3月期は売上高の微増を予想する一方、利益面では減益を想定している。
- 建設向けの新設住宅着工戸数減少や自動車業界の生産調整により販売数量は減少したが、生産性向上や人員構成変更による人件費抑制等で販管費を削減し、利益を確保した。
- ROEが9.6%となり、2028年3月期の新中期経営計画目標(9.1%)を上回って達成。借入金の圧縮等により自己資本比率も31.6%に向上し、財務の健全性が高まった。
- 2027年3月期は売上高5,500百万円と2.3%増を見込むが、営業利益215百万円(8.9%減)、純利益135百万円(8.4%減)と利益面での減益を予想している。
- 連結売上高は5,374百万円(前年比3.7%減)、減収要因は建設・梱包向と電気・輸送機器向の落込み
- 営業利益は235百万円(同1.4%減)と微減だったが、経常利益は223百万円(同2.2%増)、純利益は147百万円(同3.7%増)に増加
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
販売数量は減少したものの、需要に見合った生産管理によるコスト抑制やプロダクトミックスの最適化により利益率を維持し、経常・純利益ベースで増益を確保した。ROEは9.6%と好水準を維持している。
連結売上高は5,374百万円(前年比3.7%減)。建設・梱包向が3,808百万円(同4.0%減)、電気・輸送機器向が1,566百万円(同3.0%減)となり、両セグメントで減収となった。
営業利益は235百万円(同1.4%減)だったが、販管費削減や特損の減少により、経常利益は223百万円(同2.2%増)、純利益は147百万円(同3.7%増)となった。売上総利益率は18.7%で前期並み。
セグメント・事業別の動き
- 建設・梱包向:新設住宅着工戸数の減少で減収となったが、プロダクトミックス最適化と固定費削減により、営業利益は320百万円(前年比0.2%減)とほぼ横ばいを維持した。
- 電気・輸送機器向:自動車業界の生産調整の影響等で減収となり、営業利益は113百万円(前年比11.4%減)と大幅に低下した。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
開示あり
5,500百万円(前期比2.3%増)を予想
営業利益215百万円(同8.9%減)、経常利益200百万円(同10.4%減)、純利益135百万円(同8.4%減)と減益を予想
年間5.00円(中間0.00円、期末5.00円)を予想し、配当性向は予想43.9%
会社側の前提・補足
- 第2四半期累計の業績予想は、売上高2,750百万円(1.6%増)、営業利益110百万円(20.1%減)
- 今後のリスクとして、地政学リスク、副資材価格上昇、為替変動等の影響に注視が必要
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 2027年3月期予想における減益要因の詳細(減価償却費や研究開発費等の費用増加の有無など)
- 自動車業界の生産調整が長期化した場合の電気・輸送機器向セグメントへの影響
- 建設向における非住宅中高層建築物等の新規需要の進捗と売上への寄与度
- 電動自動車向けや自動運転関連の特殊締結品等の成長分野での受注動向
リスク要因
- 2027年3月期は売上微増を見込む一方、営業利益から純利益まで減益を予想している点
- 米国政権の政策による経済活動への影響や為替変動、金融不安等の海外リスク
- ロシア・ウクライナ戦争や中東情勢悪化に起因する副資材価格等の高騰リスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
減収も経常・純利益は増益を確保し、自己資本比率とROEは中期計画目標を達成
減収減益も確実なコスト管理で最終利益は微増、通期予想と配当は据え置き
減収も利益率改善と販管費削減により大幅増益、通期予想は据え置き
第1四半期の営業利益は前年同期比23.3%増の71百万円となり、電気・輸送機器向の好調と建設・梱包向の利益率改善により増収増益を達成した。
アマテイは営業利益26.6%増の239百万円、中期経営計画の全目標を達成
第3四半期の営業利益は前年同期比40.0%増の1.93億円となり、通期業績予想と配当予想を上方修正した。
売上高は微減するも、高付加価値製品比率上昇などにより営業増益・経常増益となり、通期業績予想及び配当予想を上方修正した。
第1四半期は売上高減少も価格維持や製品構成改善により営業増益、通期予想は据え置き
売上高は微増、営業利益と純利益は過去最高を更新し、中期経営計画の定量目標を前倒しで達成
決算予定
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