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5957 日東精工

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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日東精工の決算短信AI要約・開示情報

5957 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF3件
AI要約済み3件
最新開示2026-05-13
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260513528094.pdf

決算資料から見た事業概要

日東精工について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード5957
会社名日東精工
市場・取引所東証
業種・セクターIndustrials / Tools & Accessories
直近決算期2026年12月期第1四半期(2026年1月1日~2026年3月31日)
最新開示日2026-05-13

新中期経営計画「Mission G-final」の初年度として、ファスナー・産機事業を中心に1Qは大幅な増収増益を達成した。

事業・セグメントの確認点

ファスナー事業: インド子会社化の貢献とM&A関連費用の減少で営業利益が157.9%増。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

1Q営業利益は前年同期比82.5%増の9.8億円となり、ファスナー・産機事業の牽引で大幅増益を達成、通期予想と年間配当は据え置き。

売上・利益の焦点

全社売上高は125億94百万円(前年同期比8.8%増)。メディカルが120.8%増と大きく伸ばし、ファスナー(9.4%増)、産機(19.0%増)も堅調に推移した。制御は3.2%減となった。

次期見通し・配当

通期予想 52,000百万円(前期比3.5%増)、第2四半期(累計) 25,000百万円(前年同期比4.8%増) / 通期予想 営業利益 3,800百万円(前期比10.7%増)、第2四半期(累計) 1,800百万円(前年同期比19.5%増) / 年間 24.00円(第2四半期末 12.00円、期末 12.00円)

確認すべき論点

通期予想(売上520億円、営業利益38億円)に対する進捗率(1Q営業利益は通期予想の約26%を達成済み)

主なリスク

制御事業の減益(前期比25.5%減):国内モデルチェンジ計画減少の影響が懸念される。

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高12,594 / 百万円11,579+1,015 / +8.8%1Q累計
営業利益987 / 百万円541+446 / +82.5%1Q累計
経常利益956 / 百万円531+425 / +79.9%1Q累計
親会社株主に帰属する四半期純利益604 / 百万円242+362 / +149.4%1Q累計
通期予想 営業利益3,800 / 百万円不明+10.7%(対前期)予想変更なし
通期予想 配当金24.00 / 円不明+1.00年間配当(中間12.00円、期末12.00円)

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価796円株価基準日 2026-05-26
前日比+3.4%26.00円
時価総額289億円JPX
PER13.4倍実績PER
PBR0.8倍実績PBR
配当利回り3.1%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+4.2%終値ベース
1年騰落率+41.9%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付824円755円686円616円547円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値796円
期間騰落率+41.9%
期間高値811円
期間安値560円
最大出来高90万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-05-13
売上高126億円
営業利益10億円
純利益6億円
EPS16.66円
自己資本比率64.6%
年間配当24.00円

売上高の年推移

2020年12月期
329億円
2021年12月期
405億円
2022年12月期
440億円
2023年12月期
447億円
2024年12月期
471億円
2025年12月期
502億円

営業利益の年推移

2020年12月期
13億円
2021年12月期
32億円
2022年12月期
29億円
2023年12月期
26億円
2024年12月期
33億円
2025年12月期
34億円

純利益の年推移

2020年12月期
8億円
2021年12月期
22億円
2022年12月期
18億円
2023年12月期
17億円
2024年12月期
22億円
2025年12月期
22億円

EPSの年推移

2020年12月期
20.78円
2021年12月期
59.63円
2022年12月期
49.50円
2023年12月期
46.95円
2024年12月期
60.18円
2025年12月期
59.34円

年間配当の年推移

2020年12月期
8.50円
2021年12月期
16.00円
2022年12月期
16.00円
2023年12月期
18.00円
2024年12月期
19.50円
2025年12月期
23.00円

自己資本比率の年推移

2020年12月期
58.1%
2021年12月期
57.4%
2022年12月期
57.6%
2023年12月期
60.7%
2024年12月期
61.5%
2025年12月期
63.0%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-05-13第1四半期1Q126億円10億円6億円16.66円
2026-02-10本決算FY502億円34億円22億円59.34円
2025-11-13第3四半期3Q360億円23億円13億円36.48円
2025-08-12第2四半期2Q239億円15億円9億円24.09円
2025-05-13第1四半期1Q116億円5億円2億円6.69円
2025-02-07本決算FY471億円33億円22億円60.18円
2024-11-13第3四半期3Q340億円23億円15億円40.17円
2024-08-08第2四半期2Q224億円15億円10億円27.56円

最新の決算短信AI要約

2026-05-13 15:30 公開

好材料 信頼度 100%

1Q営業利益は前年同期比82.5%増の9.8億円となり、ファスナー・産機事業の牽引で大幅増益を達成、通期予想と年間配当は据え置き。

2026年12月期第1四半期は、ファスナー事業におけるM&A貢献や自動車向けの堅調、産機事業のデータセンター向け拡販により、売上高・利益ともに前年同期から大幅に増加した。通期業績予想と配当予想(年間24.00円)の修正は行われていない。新中期経営計画「Mission G-final」の初年度として好スタートを切った。

売上高12,594百万円+8.8%
営業利益987百万円+82.5%
経常利益956百万円+79.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益604百万円+149.4%
通期予想 営業利益3,800百万円+10.7%(対前期)
通期予想 配当金24.00円不明

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

新中期経営計画「Mission G-final」の初年度として、ファスナー・産機事業を中心に1Qは大幅な増収増益を達成した。

売上動向

全社売上高は125億94百万円(前年同期比8.8%増)。メディカルが120.8%増と大きく伸ばし、ファスナー(9.4%増)、産機(19.0%増)も堅調に推移した。制御は3.2%減となった。

利益動向

全社営業利益は9億87百万円(同82.5%増)。売上総利益は10.4%増で、販売費及び一般管理費は7.0%減少したため利益率が大幅に改善した。ファスナー・産機の増益が全体を牽引した。

セグメント・事業別の動き

  • ファスナー事業: インド子会社化の貢献とM&A関連費用の減少で営業利益が157.9%増。
  • 産機事業: AI需要拡大に伴うデータセンター向け拡販と汎用エンジン向け大型設備が寄与し59.7%増。
  • 制御事業: 造船・データセンター向け流量計は好調だが、全体では3.2%の減収、25.5%の減益。
  • メディカル事業: ポートフォリオ再編で売上は倍増したが、営業損失は3千万円(前年同期は2千3百万円の損失)に拡大。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

通期予想 52,000百万円(前期比3.5%増)、第2四半期(累計) 25,000百万円(前年同期比4.8%増)

利益予想

通期予想 営業利益 3,800百万円(前期比10.7%増)、第2四半期(累計) 1,800百万円(前年同期比19.5%増)

配当予想

年間 24.00円(第2四半期末 12.00円、期末 12.00円)

会社側の前提・補足

  • 直近に公表している業績予想からの修正の有無は「無」。
  • 配当予想からの修正の有無も「無」。

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 通期予想(売上520億円、営業利益38億円)に対する進捗率(1Q営業利益は通期予想の約26%を達成済み)
  • 産機事業におけるAI・データセンター向け需要の持続性と受注動向
  • メディカル事業の損益改善の進捗、および「医療用生体内溶解性高純度マグネシウム材料」の上市に向けた動向

リスク要因

  • 制御事業の減益(前期比25.5%減):国内モデルチェンジ計画減少の影響が懸念される。
  • メディカル事業の損失継続:ポートフォリオ再編に伴う費用や医療機器開発への投資が利益を圧迫している。
  • 中東情勢に関連する影響など、先行き不透明な状況が続いている点。

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-13 15:30 四半期・中間 247KB
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

1Q営業利益は前年同期比82.5%増の9.8億円となり、ファスナー・産機事業の牽引で大幅増益を達成、通期予想と年間配当は据え置き。

AI要約 PDF 好材料
2026-02-10 15:30 通常短信 371KB
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

連結売上高は前期比6.7%増の502億円と過去最高を更新した一方、特損や為替差損の増加などにより経常利益・純利益は減益となったが、増配を発表し次期も続増益予想。

AI要約 PDF 混在
2025-11-13 15:30 四半期・中間 281KB
2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

売上高は前年比5.8%増で増収だが、純利益は9.9%減と減益。ファスナー事業が好調も、産機・制御事業の減益や為替損失拡大が響く。

AI要約 PDF 混在

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。