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6062 チャームケア

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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チャームケアの決算短信AI要約・開示情報

6062 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF3件
AI要約済み3件
最新開示2026-05-08
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260507518833.pdf

決算資料から見た事業概要

チャームケアについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード6062
会社名チャームケア
市場・取引所東証
業種・セクターHealthcare / Medical Care Facilities
直近決算期2026年6月期第3四半期(2025年7月1日~2026年3月31日)
最新開示日2026-05-08

業績全体は介護事業の好調に牽引され、増収増益を達成。売上増に加え、生産性向上が利益率を大幅に押し上げた。

事業・セグメントの確認点

介護事業:売上高32,349百万円(同12.5%増)、利益4,532百万円(同33.8%増)。既存ホーム入居率94.5%と高水準。M&A取得ホームの稼働率改善も進む。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

3Q累計で増収増益を達成、介護事業の生産性向上と既存ホームの高入居率が寄与し過去最高ペースの利益成長を実現

売上・利益の焦点

連結売上高は33,893百万円(前年同期比11.8%増)。メインの介護事業は12.5%増の32,349百万円、その他事業は1.4%増の2,028百万円。介護ニーズの伸長やM&Aによるホーム数拡大が寄与。

次期見通し・配当

連結売上高48,585百万円(前期比4.1%増) / 営業利益4,460百万円(同16.0%増)、経常利益4,615百万円(同14.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益3,090百万円(同5.2%増) / 年間37.00円(第2四半期末20.00円、期末17.00円)。第2四半期末には開設20周年記念配当3円を含む。

確認すべき論点

通期予想に対する4Qの業績進捗(売上・利益ともに計画を上回るペースで進んでいるか)

主なリスク

介護職の有効求人倍率が3.63倍と高く、人材確保が引き続き課題

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高33,893 / 百万円30,313+3,580 / +11.8%3Q累計
営業利益3,603 / 百万円2,503+1,100 / +43.9%3Q累計
経常利益3,806 / 百万円2,664+1,142 / +42.9%3Q累計
親会社株主に帰属する四半期純利益2,560 / 百万円1,842+718 / +39.0%3Q累計
介護事業セグメント利益4,532 / 百万円3,386+1,146 / +33.8%3Q累計
1株当たり四半期純利益78.37 / 円銭56.41+21.963Q累計
自己資本比率39.5 / %39.4+0.1重要度: 低

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価1,321円株価基準日 2026-05-26
前日比+4.3%54.00円
時価総額432億円JPX
PER13.0倍実績PER
PBR2.0倍実績PBR
配当利回り3.2%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+4.2%終値ベース
1年騰落率+5.6%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付1,477円1,361円1,244円1,128円1,012円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値1,321円
期間騰落率+5.6%
期間高値1,456円
期間安値1,033円
最大出来高157万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-05-08
売上高339億円
営業利益36億円
純利益26億円
EPS78.37円
自己資本比率39.5%
年間配当37.00円

売上高の年推移

2020年6月期
196億円
2021年6月期
230億円
2022年6月期
291億円
2023年6月期
379億円
2024年6月期
478億円
2025年6月期
467億円

営業利益の年推移

2020年6月期
19億円
2021年6月期
20億円
2022年6月期
23億円
2023年6月期
42億円
2024年6月期
54億円
2025年6月期
38億円

純利益の年推移

2020年6月期
12億円
2021年6月期
15億円
2022年6月期
30億円
2023年6月期
32億円
2024年6月期
43億円
2025年6月期
29億円

EPSの年推移

2020年6月期
39.40円
2021年6月期
47.09円
2022年6月期
90.50円
2023年6月期
98.28円
2024年6月期
130.97円
2025年6月期
89.89円

年間配当の年推移

2020年6月期
6.50円
2021年6月期
12.00円
2022年6月期
17.00円
2023年6月期
22.00円
2024年6月期
30.00円
2025年6月期
34.00円

自己資本比率の年推移

2020年6月期
40.8%
2021年6月期
38.7%
2022年6月期
33.2%
2023年6月期
34.8%
2024年6月期
39.4%
2025年6月期
39.4%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-05-08第3四半期3Q339億円36億円26億円78.37円
2026-02-05第2四半期2Q223億円24億円16億円50.41円
2025-11-07第1四半期1Q110億円11億円8億円23.02円
2025-08-07本決算FY467億円38億円29億円89.89円
2025-05-08第3四半期3Q303億円25億円18億円56.41円
2025-02-06第2四半期2Q201億円18億円13億円38.93円
2024-11-05第1四半期1Q99億円9億円6億円19.33円
2024-08-08本決算FY478億円54億円43億円130.97円

最新の決算短信AI要約

2026-05-08 14:30 公開

好材料 信頼度 95%

3Q累計で増収増益を達成、介護事業の生産性向上と既存ホームの高入居率が寄与し過去最高ペースの利益成長を実現

当第3四半期連結累計期間において、売上高は前年同期比11.8%増の33,893百万円、営業利益は同43.9%増の3,603百万円となり、大幅な増収増益を記録した。介護事業の好調に加え、冬季の季節的影響が軽微であったこと、生産性向上が着実に進展したことが利益の大幅増を後押しした。なお、通期の連結業績予想および配当予想に変更はない。

売上高33,893百万円+11.8%
営業利益3,603百万円+43.9%
経常利益3,806百万円+42.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益2,560百万円+39.0%
介護事業セグメント利益4,532百万円+33.8%
1株当たり四半期純利益78.37円銭不明

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

業績全体は介護事業の好調に牽引され、増収増益を達成。売上増に加え、生産性向上が利益率を大幅に押し上げた。

売上動向

連結売上高は33,893百万円(前年同期比11.8%増)。メインの介護事業は12.5%増の32,349百万円、その他事業は1.4%増の2,028百万円。介護ニーズの伸長やM&Aによるホーム数拡大が寄与。

利益動向

営業利益は3,603百万円(同43.9%増)。売上総利益は6,380百万円(前期5,047百万円)、販管費は2,776百万円(前期2,543百万円)と売上増に伴い増加したものの、生産性向上により利益の大幅増を実現。経常利益は3,806百万円(同42.9%増)、四半期純利益は2,560百万円(同39.0%増)。

セグメント・事業別の動き

  • 介護事業:売上高32,349百万円(同12.5%増)、利益4,532百万円(同33.8%増)。既存ホーム入居率94.5%と高水準。M&A取得ホームの稼働率改善も進む。
  • その他事業:売上高2,028百万円(同1.4%増)、利益30百万円(同10.6%減)。人材派遣やホスピス型住宅を運営。不動産開発・売却事業は今期限りで中止。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

連結売上高48,585百万円(前期比4.1%増)

利益予想

営業利益4,460百万円(同16.0%増)、経常利益4,615百万円(同14.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益3,090百万円(同5.2%増)

配当予想

年間37.00円(第2四半期末20.00円、期末17.00円)。第2四半期末には開設20周年記念配当3円を含む。

会社側の前提・補足

  • 2025年8月7日に公表した連結業績予想から変更はない。
  • 通期予想に対する3Q累計の進捗率は、売上高約69.8%、営業利益約80.8%。

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 通期予想に対する4Qの業績進捗(売上・利益ともに計画を上回るペースで進んでいるか)
  • 人員配置緩和(3:0.9)適用ホームの拡大状況と費用削減効果
  • 新規開設ホームやM&A取得ホーム(旧ビケンテクノ等)の入居率の定着スピード
  • 処遇改善・給与水準の引き上げが今後の販管費・利益率に与える影響

リスク要因

  • 介護職の有効求人倍率が3.63倍と高く、人材確保が引き続き課題
  • 異業種からの新規参入による競争激化
  • 未稼働の新規ホームや買収ホームの入居率の伸び悩みリスク
  • その他事業における不動産開発・売却の収益見通し(調布市国領案件の完了)

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-08 14:30 四半期・中間 302KB
2026年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

3Q累計で増収増益を達成、介護事業の生産性向上と既存ホームの高入居率が寄与し過去最高ペースの利益成長を実現

AI要約 PDF 好材料
2026-02-05 14:30 四半期・中間 289KB
2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

既存ホームの生産性向上とM&A施設の入居進捗により大幅増収増益を達成、通期業績予想と配当予想(増配)を維持

AI要約 PDF 好材料
2025-11-07 14:30 四半期・中間 297KB
2026年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

第1四半期は売上高11,024百万円(前年比11.7%増)、純利益752百万円(同19.1%増)と増収増益。介護事業の新規・M&Aホーム入居進展と生産性向上が寄与。

AI要約 PDF 好材料

決算予定

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