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6745 ホーチキ

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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ホーチキの決算短信AI要約・開示情報

6745 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF4件
AI要約済み4件
最新開示2026-05-08
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260506517382.pdf

決算資料から見た事業概要

ホーチキについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード6745
会社名ホーチキ
市場・取引所東証
業種・セクターIndustrials / Building Products & Equipment
直近決算期2026年3月期
最新開示日2026-05-08

売上高・営業利益・経常利益・純利益がいずれも過去最高を更新し、大幅な増収増益を達成。利益率も向上した。

事業・セグメントの確認点

火災報知設備:売上高6.3%増、利益24.7%増。国内リニューアルと海外ビジネスが伸長。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

営業利益・経常利益・純利益がいずれも過去最高を更新し、増収増益を達成。リニューアルや保守の好調に加え、アジアを中心とした海外販売の伸長が寄与した。

売上・利益の焦点

国内のリニューアル・保守の進捗と、アジア・パシフィック地域中心の海外販売好調により、全体で4.9%の増収。受注高も7.9%増加した。

次期見通し・配当

売上高110,000百万円(前年比3.9%増) / 営業利益12,300百万円(同1.9%増)、経常利益12,500百万円(同1.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益9,000百万円(同4.0%減)、1株当たり純利益120円64銭 / 年間40円(株式分割後。分割を考慮しない場合は120円で前年同期と同等)。予想配当性向33.2%。

確認すべき論点

外部環境リスクに対する販売価格・原価管理の推移

主なリスク

米国の関税政策による世界経済への影響

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高105,855 / 百万円100,9004,955 / 4.9%過去最高
営業利益12,066 / 百万円9,5532,513 / 26.3%過去最高、営業利益率11.4%
経常利益12,344 / 百万円9,7362,608 / 26.8%過去最高
親会社株主に帰属する当期純利益9,377 / 百万円7,6501,727 / 22.6%過去最高
1株当たり当期純利益125.69 / 円102.6223.07 / 22.5%株式分割遡及後
年間配当金120.00 / 円80.0040.00 / 50.0%株式分割前、配当性向31.8%
2027年3月期 営業利益予想12,300 / 百万円12,066234 / 1.9%通期予想

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価2,236円株価基準日 2026-05-26
前日比+4.3%92.00円
時価総額1668億円JPX
PER17.8倍実績PER
PBR2.2倍実績PBR
配当利回り1.9%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+17.2%終値ベース
1年騰落率+154.2%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付6,992円5,661円4,329円2,997円1,666円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値2,236円
期間騰落率-15.3%
期間高値6,750円
期間安値1,908円
最大出来高71万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-05-08
売上高1059億円
営業利益121億円
純利益94億円
EPS125.69円
自己資本比率69.8%
年間配当120.00円

売上高の年推移

2021年3月期
766億円
2022年3月期
813億円
2023年3月期
855億円
2024年3月期
935億円
2025年3月期
1009億円
2026年3月期
1059億円

営業利益の年推移

2021年3月期
52億円
2022年3月期
55億円
2023年3月期
56億円
2024年3月期
74億円
2025年3月期
96億円
2026年3月期
121億円

純利益の年推移

2021年3月期
38億円
2022年3月期
41億円
2023年3月期
44億円
2024年3月期
57億円
2025年3月期
76億円
2026年3月期
94億円

EPSの年推移

2021年3月期
152.75円
2022年3月期
164.70円
2023年3月期
176.65円
2024年3月期
228.23円
2025年3月期
307.85円
2026年3月期
125.69円

年間配当の年推移

2021年3月期
29.00円
2022年3月期
49.00円
2023年3月期
51.00円
2024年3月期
58.00円
2025年3月期
80.00円
2026年3月期
120.00円

自己資本比率の年推移

2021年3月期
57.5%
2022年3月期
57.8%
2023年3月期
59.3%
2024年3月期
61.9%
2025年3月期
65.9%
2026年3月期
69.8%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-05-08本決算FY1059億円121億円94億円125.69円
2026-02-04第3四半期3Q758億円79億円57億円227.85円
2025-11-06第2四半期2Q486億円43億円30億円121.25円
2025-08-05第1四半期1Q224億円11億円8億円32.19円
2025-05-08本決算FY1009億円96億円76億円307.85円
2025-02-06第3四半期3Q723億円64億円49億円196.95円
2024-11-06第2四半期2Q455億円34億円23億円91.98円
2024-08-30第1四半期1Q209億円5億円6億円22.92円

最新の決算短信AI要約

2026-05-08 15:30 公開

好材料 信頼度 95%

営業利益・経常利益・純利益がいずれも過去最高を更新し、増収増益を達成。リニューアルや保守の好調に加え、アジアを中心とした海外販売の伸長が寄与した。

2026年3月期は、売上高が前年比4.9%増、営業利益が同26.3%増となり、過去最高業績を記録した。国内のリニューアル・保守需要の順調な進捗とアジア・パシフィック地域を中心とした海外事業の好調が牽引した。利益面では、収益性の高いビジネスの拡大と採算性重視の営業活動が利益率を大幅に押し上げた。なお、配当性向の向上を背景に増配を実施し、次期は増収増益予想を維持している。

売上高105,855百万円4.9%
営業利益12,066百万円26.3%
経常利益12,344百万円26.8%
親会社株主に帰属する当期純利益9,377百万円22.6%
2027年3月期 営業利益予想12,300百万円1.9%
1株当たり当期純利益125.69円22.5%

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

売上高・営業利益・経常利益・純利益がいずれも過去最高を更新し、大幅な増収増益を達成。利益率も向上した。

売上動向

国内のリニューアル・保守の進捗と、アジア・パシフィック地域中心の海外販売好調により、全体で4.9%の増収。受注高も7.9%増加した。

利益動向

収益性の高いリニューアル・保守の売上増と採算性重視の営業活動により、売上総利益率が向上。営業利益は26.3%増、経常利益は26.8%増、純利益は22.6%増となった。

セグメント・事業別の動き

  • 火災報知設備:売上高6.3%増、利益24.7%増。国内リニューアルと海外ビジネスが伸長。
  • 保守:売上高6.4%増、利益4.8%増。定期点検保有高の増加と整備工事の受注活動が寄与。
  • 消火設備:売上高5.7%減、利益2.6%増。大型物件の反動で減収も、原価率意識の営業で増益確保。
  • 防犯設備:売上高5.4%増、利益22.6%増。火災報知設備の顧客基盤活用と販売店への機器販売が好調。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

売上高110,000百万円(前年比3.9%増)

利益予想

営業利益12,300百万円(同1.9%増)、経常利益12,500百万円(同1.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益9,000百万円(同4.0%減)、1株当たり純利益120円64銭

配当予想

年間40円(株式分割後。分割を考慮しない場合は120円で前年同期と同等)。予想配当性向33.2%。

会社側の前提・補足

  • 防災・防犯業界の需要環境は堅調に推移すると想定している。
  • 米国の関税政策、地政学リスク、エネルギー・原材料価格変動、物流費上昇など、外部環境の不透明感を織り込んだ予想。

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 外部環境リスクに対する販売価格・原価管理の推移
  • 次期予想に対する進捗管理(第2四半期累計で純利益3,100百万円を計画)
  • 株式分割による流動性向上と株主還元姿勢の継続
  • 海外事業(特にアジア・パシフィック地域)の成長持続性
  • 投資活動による有形固定資産取得の増加傾向と今後の成長投資計画

リスク要因

  • 米国の関税政策による世界経済への影響
  • ウクライナ・中東における地政学リスク
  • エネルギー・原材料価格の変動や物流費の上昇による収益圧迫リスク
  • 次期純利益予想が前期比4.0%減少する点(法人税等の影響疑われるが明記なし)

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-08 15:30 通常短信 614KB
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

営業利益・経常利益・純利益がいずれも過去最高を更新し、増収増益を達成。リニューアルや保守の好調に加え、アジアを中心とした海外販売の伸長が寄与した。

AI要約 PDF 好材料
2026-02-04 15:30 四半期・中間 453KB
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

第3四半期の営業利益は前年同期比22.7%増の78億7,700万円に大幅増益、国内外のリニューアル・保守の好調と採算重視の受注が寄与

AI要約 PDF 好材料
2025-11-06 15:30 四半期・中間 452KB
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

中間純利益が前年比32.0%増の大幅増益となり、通期業績予想と配当予想は従来計画を維持。

AI要約 PDF 好材料
2025-08-05 15:30 四半期・中間 534KB
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

ホーチキ、第1四半期業績が増収増益。収益性の高いリニューアルや保守の売上増、採算性を重視した受注活動が利益拡大に寄与。

AI要約 PDF 好材料

決算予定

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