共和電の決算短信AI要約・開示情報
6853 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
決算資料から見た事業概要
共和電について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
売上高は堅調な受注と大口案件の寄与により増収となったが、原材料価格高騰を吸収しきれず営業減益となった。投資有価証券の売却により最終利益は増益を確保している。
事業・セグメントの確認点
計測機器セグメントは売上高4,231百万円(前期比4.1%増)、利益1,618百万円(同0.6%増)。汎用品、特注・システム品、保守のすべてで増収。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
第1四半期営業利益は前年同季比10.7%減の6.3億円で減益となったが、投資有価証券売却益の計上により四半期純利益は15.5%増の5.5億円となった。
売上高は4,653百万円(前年同期比3.2%増)。自動車試験関連や防衛関連の大口案件が販売増に寄与した。受注高も4,383百万円(同11.4%増)と好調であった。
通期売上高予想 16,500百万円(前期比1.4%増) / 通期営業利益予想 1,450百万円(前期比4.6%増)、通期親会社株主に帰属する当期純利益予想 1,200百万円(前期比16.1%増) / 年間配当金予想 21.00円(中間配当 10.50円、期末配当 10.50円)
原材料費高騰の価格転嫁状況と今後の原価率の動向
原材料価格の高騰による原価率の上昇が継続するリスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,653 / 百万円 | 4,510 | 143百万円の増加 / 3.2% | 5四半期連続の前年同期比増収(推定) |
| 営業利益 | 633 / 百万円 | 709 | 76百万円の減少 / △10.7% | 原価率上昇と販管費増加による減益 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 551 / 百万円 | 477 | 74百万円の増加 / 15.5% | 119百万円の投資有価証券売却益を計上 |
| 受注高 | 4,383 / 百万円 | 不明(PDFテキスト上は前年同四半期の数値記載なし、決算短信内比較では11.4%増) | 前年同四半期比11.4%増 / 11.4% | 幅広い事業分野で好調に推移 |
| 計測機器セグメント売上高 | 4,231 / 百万円 | 不明(PDFテキスト上は前期比4.1%増) | 前期比4.1%増 / 4.1% | 全体売上高の約90.9%を占める主力事業 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
財務推移(年次・項目別)
売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。
売上高の年推移
営業利益の年推移
純利益の年推移
EPSの年推移
年間配当の年推移
自己資本比率の年推移
| 開示日 | 種別 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 第1四半期 | 1Q | 47億円 | 6億円 | 6億円 | 21.75円 |
| 2026-02-09 | 本決算 | FY | 163億円 | 14億円 | 10億円 | 39.29円 |
| 2025-11-04 | 第3四半期 | 3Q | 116億円 | 9億円 | 7億円 | 25.49円 |
| 2025-08-04 | 第2四半期 | 2Q | 81億円 | 7億円 | 6億円 | 20.57円 |
| 2025-05-07 | 第1四半期 | 1Q | 45億円 | 7億円 | 5億円 | 17.53円 |
| 2025-02-10 | 本決算 | FY | 154億円 | 14億円 | 11億円 | 39.17円 |
| 2024-11-05 | 第3四半期 | 3Q | 111億円 | 9億円 | 7億円 | 24.08円 |
| 2024-08-05 | 第2四半期 | 2Q | 76億円 | 7億円 | 6億円 | 20.85円 |
第1四半期営業利益は前年同季比10.7%減の6.3億円で減益となったが、投資有価証券売却益の計上により四半期純利益は15.5%増の5.5億円となった。
当第1四半期は、自動車試験分野の販売増や防衛関連の大口案件により売上高が前年同期比3.2%増となった。しかし、原材料価格高騰による原価率の上昇と販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は同10.7%減の減益となった。投資有価証券売却益(約1.19億円)を特別利益として計上したため、最終利益である親会社株主に帰属する四半期純利益は同15.5%増の増益を確保した。通期業績予想の修正は行われていない。
- 原価率の悪化と販管費の増加により、営業利益が前年同期比10.7%減の633百万円となり、収益性が低下した。
- 投資有価証券の売却益119百万円を計上したことで、四半期純利益は前年同期比15.5%増の551百万円となった。
- エネルギー・航空宇宙関連等を中心に受注高が前年同期比11.4%増の4,383百万円となり、将来の売上の礎を確保。
- 各種計測業務の減少により、コンサルティングセグメントは売上高・利益がともに前年同期比でマイナスとなった。
- 売上高は4,653百万円(前年同期比3.2%増)、エネルギーや航空宇宙関連の好調、自動車試験や防衛関連の大口案件が寄与
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
売上高は堅調な受注と大口案件の寄与により増収となったが、原材料価格高騰を吸収しきれず営業減益となった。投資有価証券の売却により最終利益は増益を確保している。
売上高は4,653百万円(前年同期比3.2%増)。自動車試験関連や防衛関連の大口案件が販売増に寄与した。受注高も4,383百万円(同11.4%増)と好調であった。
営業利益は633百万円(同10.7%減)で減益。原材料価格高騰による原価率上昇と販管費の増加が主因。投資有価証券売却益(119百万円)の計上により、四半期純利益は551百万円(同15.5%増)の増益となった。
セグメント・事業別の動き
- 計測機器セグメントは売上高4,231百万円(前期比4.1%増)、利益1,618百万円(同0.6%増)。汎用品、特注・システム品、保守のすべてで増収。
- コンサルティングセグメントは売上高421百万円(前期比5.0%減)、利益204百万円(同2.4%減)。各種計測業務の減少によるマイナス要因。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
変更なし
通期売上高予想 16,500百万円(前期比1.4%増)
通期営業利益予想 1,450百万円(前期比4.6%増)、通期親会社株主に帰属する当期純利益予想 1,200百万円(前期比16.1%増)
年間配当金予想 21.00円(中間配当 10.50円、期末配当 10.50円)
会社側の前提・補足
- 2026年2月9日の決算短信にて公表した連結業績予想および配当予想から変更はない。
- 第2四半期(上半期)累計予想は、売上高7,900百万円、営業利益620百万円、純利益550百万円。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 原材料費高騰の価格転嫁状況と今後の原価率の動向
- 通期予想(営業利益1,450百万円)に対する進捗率(当1Qは43.7%)の妥当性と以降の利益回復余地
- 増加傾向にある販売費及び一般管理費の管理体制
- 第2四半期(上半期)業績予想(営業利益620百万円)の達成に向けた進捗
リスク要因
- 原材料価格の高騰による原価率の上昇が継続するリスク
- 販管費の増加が利益を圧迫するリスク
- 一部顧客での設備投資繰延べの動きが鈍化させるリスク
- 特別利益(有価証券売却益)は一時的な收益であり、持続的な利益寄与にはつながらない点
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
第1四半期営業利益は前年同季比10.7%減の6.3億円で減益となったが、投資有価証券売却益の計上により四半期純利益は15.5%増の5.5億円となった。
増収効果で営業増益も、為替差損や原価上昇が重しとなり最終減益、次期は特定顧客の大型案件を見込む
3Q累計で増収増益を確保、航空宇宙や鉄道等の大口案件が牽引し営業利益は前期比1.6%増、通期予想は据え置き
環境・防災関連や防衛関連の大口案件などにより売上高と営業利益は増収増益となったが、為替差損の計上等により経常利益と純利益は減益となった。
計測機器の好調と為替差損の反動が相殺し増収増益、通期予想は米国関税の影響限定的として維持
共和電業が増収増益決算、営業利益22.5%増、配当を20円へ増配
第3四半期増収増益、汎用品の生産停滞解消と自動車衝突試験システムなど特注品の好調で売上高12.1%増、営業利益は34.9%増。
中間純利益は23.6%増の5.67億円、計測機器の部品調達改善による生産増とタイ子会社株式売却益が寄与
決算予定
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