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6929 日セラミック

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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日セラミックの決算短信AI要約・開示情報

6929 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF4件
AI要約済み5件
最新開示2026-05-08
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260427511309.pdf

決算資料から見た事業概要

日セラミックについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード6929
会社名日セラミック
市場・取引所東証
業種・セクターTechnology / Electronic Components
直近決算期2026年12月期第1四半期(2026年1月1日〜2026年3月31日)
最新開示日2026-05-08

減収増益。売上高は資本効率重視の製品見直し等で微減となったが、利益面ではコスト削減や選択と集中により営業増益を確保し、為替差益も加わって経常・純利益は大幅増となった。

事業・セグメントの確認点

単一事業(電子部品並びにその関連製品の研究開発及び製造販売)のためセグメント記載は省略されている。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

1Q減収増益、売上高は微減も効率向上と為替差益で純利益23%増

売上・利益の焦点

売上高は6,566百万円(前年同期比△1.1%)。ADAS(先進運転支援システム)向け車載安全製品やセキュリティ向け製品は堅調に推移したが、資本効率を重視して製品群の一部を見直したことが減収要因。

次期見通し・配当

売上高は28,000百万円(前期比+2.5%) / 営業利益は6,500百万円(同+4.4%)、経常利益は6,700百万円(同△4.9%)、親会社株主に帰属する当期純利益は4,700百万円(同△32.9%) / 年間165円(第2四半期末0円、期末165円)を予想。配当性向は不明。

確認すべき論点

資本効率を重視した製品群の見直しによる売上減少が一時的か、継続的な減収要因となるか

主なリスク

売上高進捗率(23.5%)が四半期の平均進捗(25.0%)を下回っており、通期予想達成には後半の売上回復が必要

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高6,566 / 百万円6,639△73 / △1.1%2四半期連続の前年同期比減少(通期予想比23.5%進捗)
営業利益1,597 / 百万円1,510+87 / +5.7%売上総利益率の向上(31.1%→33.2%)
経常利益1,838 / 百万円1,466+372 / +25.3%為替差益の計上が大きく寄与
四半期純利益1,325 / 百万円1,079+246 / +22.7%通期予想比28.2%進捗
1株当たり四半期純利益63.09 / 円銭49.31+13.78重要度: 中
自己資本比率85.4 / %84.4+1.0極めて高い財務の安定性
現金及び現金同等物残高14,675 / 百万円20,156△5,423配当支払と自己株式取得により減少

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価4,030円株価基準日 2026-05-26
前日比-2.1%-85.00円
時価総額834億円JPX
PER12.4倍実績PER
PBR1.9倍実績PBR
配当利回り4.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+11.6%終値ベース
1年騰落率+42.2%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付4,273円3,872円3,471円3,070円2,669円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値4,030円
期間騰落率+42.2%
期間高値4,200円
期間安値2,742円
最大出来高49万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-05-08
売上高66億円
営業利益16億円
純利益13億円
EPS63.09円
自己資本比率85.4%
年間配当165.00円

売上高の年推移

2020年12月期
171億円
2021年12月期
214億円
2022年12月期
233億円
2023年12月期
244億円
2024年12月期
250億円
2025年12月期
273億円

営業利益の年推移

2020年12月期
28億円
2021年12月期
34億円
2022年12月期
42億円
2023年12月期
46億円
2024年12月期
50億円
2025年12月期
62億円

純利益の年推移

2020年12月期
21億円
2021年12月期
28億円
2022年12月期
50億円
2023年12月期
37億円
2024年12月期
42億円
2025年12月期
70億円

EPSの年推移

2020年12月期
82.19円
2021年12月期
110.65円
2022年12月期
206.00円
2023年12月期
156.55円
2024年12月期
181.29円
2025年12月期
324.59円

年間配当の年推移

2020年12月期
70.00円
2021年12月期
100.00円
2022年12月期
125.00円
2023年12月期
100.00円
2024年12月期
125.00円
2025年12月期
165.00円

自己資本比率の年推移

2020年12月期
89.2%
2021年12月期
86.6%
2022年12月期
82.7%
2023年12月期
87.1%
2024年12月期
85.5%
2025年12月期
84.4%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-05-08第1四半期1Q66億円16億円13億円63.09円
2026-02-06本決算FY273億円62億円70億円324.59円
2025-11-07第3四半期3Q208億円48億円56億円258.17円
2025-08-01第2四半期2Q137億円32億円42億円193.03円
2025-05-09第1四半期1Q66億円15億円11億円49.31円
2025-02-07本決算FY250億円50億円42億円181.29円
2024-11-08第3四半期3Q185億円36億円28億円122.66円
2024-08-02第2四半期2Q121億円22億円20億円86.54円

最新の決算短信AI要約

2026-05-08 15:10 公開

好材料 信頼度 95%

1Q減収増益、売上高は微減も効率向上と為替差益で純利益23%増

2026年12月期第1四半期は、資本効率を重視した製品群の見直し等により売上高が前年同期比1.1%減少した。しかし、コスト削減や事業の選択と集中により営業利益は同5.7%増、為替差益の計上により経常利益は同25.3%増となり、減収増益を達成した。通期業績予想と年間配当予想(165円)の変更はないが、決算発表と同時に上限20億円の自己株式取得を発表した点が注目される。

売上高6,566百万円△1.1%
営業利益1,597百万円+5.7%
経常利益1,838百万円+25.3%
四半期純利益1,325百万円+22.7%
1株当たり四半期純利益63.09円銭不明
自己資本比率85.4%不明

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

減収増益。売上高は資本効率重視の製品見直し等で微減となったが、利益面ではコスト削減や選択と集中により営業増益を確保し、為替差益も加わって経常・純利益は大幅増となった。

売上動向

売上高は6,566百万円(前年同期比△1.1%)。ADAS(先進運転支援システム)向け車載安全製品やセキュリティ向け製品は堅調に推移したが、資本効率を重視して製品群の一部を見直したことが減収要因。

利益動向

営業利益は1,597百万円(同+5.7%)、売上総利益率の向上と販管費比率のコントロールにより増益。経常利益は1,838百万円(同+25.3%)で、営業外収益での為替差益(131百万円)計上と営業外費用での為替差損(0百万円)ゼロが大きく寄与した。

セグメント・事業別の動き

  • 単一事業(電子部品並びにその関連製品の研究開発及び製造販売)のためセグメント記載は省略されている。
  • 地域別売上では、日本が3,744百万円(前年同期比△2.3%)、欧州が554百万円(同+57.0%)、中国が588百万円(同△18.4%)、その他アジアが1,594百万円(同△4.2%)となっている。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

変更なし

売上予想

売上高は28,000百万円(前期比+2.5%)

利益予想

営業利益は6,500百万円(同+4.4%)、経常利益は6,700百万円(同△4.9%)、親会社株主に帰属する当期純利益は4,700百万円(同△32.9%)

配当予想

年間165円(第2四半期末0円、期末165円)を予想。配当性向は不明。

会社側の前提・補足

  • 2026年2月6日付けで公表した業績予想から変更はない。
  • 第1四半期の純利益進捗率は28.2%。

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 資本効率を重視した製品群の見直しによる売上減少が一時的か、継続的な減収要因となるか
  • 第2四半期(累計)業績予想に対する進捗状況(売上13,750百万円、純利益2,250百万円に対してどう積上がるか)
  • 欧州市場の好調(+57.0%)が継続・拡大するか、中国市場の回復が見られるか
  • 為替差益を除く本業の収益力(営業利益率)の推移
  • 自己株式取得(上限20億円)の実施状況と株価への影響

リスク要因

  • 売上高進捗率(23.5%)が四半期の平均進捗(25.0%)を下回っており、通期予想達成には後半の売上回復が必要
  • 経常利益の大幅増には為替差益が大きく寄与しており、為替変動による利益の不安定性が存在
  • 通期純利益予想が前期比△32.9%の大幅減益予想となっている点に留意が必要
  • 中国市場での売上低下(前年同期比△18.4%)が継続する可能性

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-08 15:10 四半期・中間 170KB
2026年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)

1Q減収増益、売上高は微減も効率向上と為替差益で純利益23%増

AI要約 PDF 好材料
2026-02-06 15:10 通常短信 623KB
2025年12月期 決算短信[日本基準](連結)

純利益は連結子会社の清算益を吸収し68.3%増、本業も車載やセキュリティ向けの好調で増収増益

AI要約 PDF 好材料
2025-11-07 15:10 四半期・中間 180KB
2025年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)

第3四半期純利益が前年比96.6%増と大幅増益、関係会社清算益が寄与し業績好調を維持。

AI要約 PDF 好材料
2025-08-01 15:10 四半期・中間 462KB
2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)

中間純利益は前年同期比107.1%増の42億円、ADAS向け車載製品の堅調と子会社清算益が寄与し大幅増益

AI要約 PDF 好材料

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。