アルファパーチェスの決算短信AI要約・開示情報
7115 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
決算資料から見た事業概要
アルファパーチェスについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
1Qは売上高6.2%増、営業利益6.9%増の増収増益。MRO事業の回復とFM事業の増収が牽引したが、FMの利益悪化が全体の利益成長を抑えた。販管費は賃上げに伴う人件費増で増加。
事業・セグメントの確認点
MRO事業は、アスクルのランサムウェア攻撃影響から3月にほぼ回復。中東情勢に伴う石油由来製品の価格上昇や顧客の在庫確保による短期的な売上増が生じている。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
1Q業績は増収増益を確保、MRO事業の回復とFM事業の大型案件好調で営業利益は前年同期比6.9%増
全体で15,313百万円(前年同期比6.2%増)。MRO事業が12,068百万円(同4.8%増)、FM事業が3,243百万円(同12.0%増)。
通期:65,300百万円(前期比10.8%増) / 通期:営業利益1,650百万円(同12.4%増)、経常利益1,650百万円(同11.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,130百万円(同9.6%増) / 通期:37.00円(第2四半期末0.00円、期末37.00円)、直近の配当予想からの修正は無
FM事業の粗利率と収益性の改善、または大型案件の粗利見通し
FM事業における製品・サービスミックスの悪化と固定費増による収益性低下
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,313 / 百万円 | 14,418 | 895 / 6.2% | 1Q累計 |
| 営業利益 | 416 / 百万円 | 389 | 27 / 6.9% | 1Q累計 |
| 経常利益 | 420 / 百万円 | 390 | 30 / 7.5% | 1Q累計 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 287 / 百万円 | 278 | 9 / 3.0% | 1Q累計 |
| MRO事業セグメント利益 | 366 / 百万円 | 308 | 58 / 18.8% | 1Q累計 |
| FM事業セグメント利益 | 34 / 百万円 | 67 | -33 / -49.1% | 1Q累計 |
| 1株当たり四半期純利益 | 29.34 / 円 | 28.76 | 不明 | 重要度: 低 |
| 自己資本比率 | 39.8 / % | 34.0 | 5.8 | 前期末比 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
財務推移(年次・項目別)
売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。
売上高の年推移
営業利益の年推移
純利益の年推移
EPSの年推移
年間配当の年推移
自己資本比率の年推移
| 開示日 | 種別 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 本決算 | FY | 589億円 | 15億円 | 10億円 | 106.21円 |
| 2025-11-13 | 第3四半期 | 3Q | 428億円 | 10億円 | 7億円 | 73.97円 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 | 2Q | 286億円 | 7億円 | 5億円 | 52.22円 |
| 2025-05-14 | 第1四半期 | 1Q | 144億円 | 4億円 | 3億円 | 28.76円 |
| 2025-02-14 | 本決算 | FY | 560億円 | 12億円 | 9億円 | 89.73円 |
| 2024-11-14 | 第3四半期 | 3Q | 404億円 | 8億円 | 6億円 | 61.66円 |
| 2024-08-14 | 第2四半期 | 2Q | 268億円 | 6億円 | 4億円 | 41.21円 |
| 2024-05-15 | 第1四半期 | 1Q | 136億円 | 3億円 | 2億円 | 19.97円 |
1Q業績は増収増益を確保、MRO事業の回復とFM事業の大型案件好調で営業利益は前年同期比6.9%増
2026年12月期第1四半期は、売上高が前年同期比6.2%増の153億円、営業利益が同6.9%増の4.16億円となり増収増益を達成した。主力のMRO事業がアスクルのサイバー攻撃影響から回復し利益を大きく伸ばした一方、FM事業は大型案件の好調で増収となったものの粗利率の悪化と固定費増により大幅減益となった。通期の業績予想と配当予想について、現時点での変更はないとしている。
- アスクルのランサムウェア攻撃の影響から年初にかけ徐々に回復し、3月時点でほぼ同水準に戻った。大企業向けの電子カタログ利用が堅調で、人件費増を抑え利益を確保した。
- インバウンド需要を背景に大型工事案件が好調で2桁増収となったが、製品・サービスミックスの悪化による粗利率低下と人件費を含む固定費増加により利益が落ちた。
- MRO事業において、石油由来製品の仕入先での受注制限や価格上昇が発生している一方、顧客の在庫確保の動きによる短期的な売上増も発生している。
- 2026年2月に公表した通期予想(売上高653億円、営業利益16.5億円)について、現時点での変更はないとしている。
- 1Q売上高は153億1300万円(前年同期比6.2%増)、営業利益は4億1600万円(同6.9%増)の増収増益
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
1Qは売上高6.2%増、営業利益6.9%増の増収増益。MRO事業の回復とFM事業の増収が牽引したが、FMの利益悪化が全体の利益成長を抑えた。販管費は賃上げに伴う人件費増で増加。
全体で15,313百万円(前年同期比6.2%増)。MRO事業が12,068百万円(同4.8%増)、FM事業が3,243百万円(同12.0%増)。
営業利益は416百万円(同6.9%増)。売上総利益は1,607百万円(前年同期1537百万円)、販管費は1,191百万円(同1,148百万円)。
セグメント・事業別の動き
- MRO事業は、アスクルのランサムウェア攻撃影響から3月にほぼ回復。中東情勢に伴う石油由来製品の価格上昇や顧客の在庫確保による短期的な売上増が生じている。
- FM事業は大型工事案件好調で2桁増収も、製品・サービスミックス悪化による粗利率低下と固定費増でセグメント利益が49.1%減。
- その他事業(ソフトウエア関連等)は外販売上高2百万円(同31.6%減)、セグメント利益は15百万円(同13.8%増)
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
変更なし
通期:65,300百万円(前期比10.8%増)
通期:営業利益1,650百万円(同12.4%増)、経常利益1,650百万円(同11.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,130百万円(同9.6%増)
通期:37.00円(第2四半期末0.00円、期末37.00円)、直近の配当予想からの修正は無
会社側の前提・補足
- 2026年2月13日に公表した予想から変更なし
- 1Qの進捗率は売上高23.4%、営業利益25.2%
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- FM事業の粗利率と収益性の改善、または大型案件の粗利見通し
- MRO事業における顧客の駆け込み需要の反動や仕入コスト上昇の吸収状況
- 通期業績予想(進捗率25%前後)に対する今後の進捗度合い
リスク要因
- FM事業における製品・サービスミックスの悪化と固定費増による収益性低下
- 中東情勢による石油由来製品の仕入価格上昇と調達リスク
- 人件費をはじめとする販管費の増加傾向
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
1Q業績は増収増益を確保、MRO事業の回復とFM事業の大型案件好調で営業利益は前年同期比6.9%増
増収増益を達成し11期連続の営業増益、MRO事業の利益率改善がアスクル障害やFM事業の急な費用増を吸収
第3四半期の営業利益は前年同期比22.6%増の10億3300万円で好調に推移したが、親会社のアスクルのランサムウェア被害の影響懸念により通期業績予想を下方修正した。
中間営業利益が27.4%増の7.1億円となり、MRO事業の好調と粗利改善を背景に通期業績予想を上方修正した。
1Q業績は売上高・純利益ともに2桁増収増益を確保し、通期予想に対する進捗も良好なスタートとなった。
2024年12月期第3四半期決算短信におけるFM事業のセグメント情報(収益の分解情報)の誤りを訂正し再開示、連結業績への影響はなし
22年12月期~24年12月期第3四半期におけるセグメント情報の収益分解情報を訂正、連結全体の業績・財務への影響はなし
2024年12月期は売上高・営業利益ともに最高益を更新し、増配を決定。2025年12月期予想では売上高10.8%増、営業利益13.5%増の増益を見込んでいる。
決算予定
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