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9563 G-Atlas

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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G-Atlasの決算短信AI要約・開示情報

9563 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF9件
AI要約済み9件
最新開示2026-05-15
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260515538259.pdf

決算資料から見た事業概要

G-Atlasについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード9563
会社名G-Atlas
市場・取引所東証
業種・セクターTechnology / Information Technology Services
直近決算期2026年12月期第1四半期
最新開示日2026-05-15

売上の着実な増加と費用の抑制により、前年同期の赤字から一転して四半期ベースで黒字を確保した。

事業・セグメントの確認点

単一セグメント(デジタルソリューション事業)のためセグメント別開示はなし

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

新規サービス分野の拡大と販管費の圧縮により、初の第1四半期黒字化を達成

売上・利益の焦点

売上高は591,972千円(同5.0%増)。Fintech関連事業の既存顧客深耕や新規顧客獲得により受注が底堅く推移し、前期から本格化した銀行・保険・証券などの新規サービス分野でも受注が拡大した。

次期見通し・配当

2,400,000千円(前期比5.2%増) / 営業利益60,000千円、経常利益60,000千円、親会社株主に帰属する当期純利益40,000千円 / 年間0.00円

確認すべき論点

第2四半期(累計)の営業利益予想33百万円に対して、第1四半期で34百万円を確保済みである点の妥当性

主なリスク

国内DXコンサルティング市場は中長期的に成長が見込まれるものの、地政学リスクによるエネルギーや原材料価格の変動、金利動向など先行きの不透明感がある

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高591,972 / 千円563,92028,052 / 5.0%前年同期比
営業利益34,206 / 千円△23,93158,137黒字化
経常利益39,810 / 千円△15,53255,342黒字化
親会社株主に帰属する四半期純利益29,260 / 千円△15,08644,346黒字化
売上総利益167,679 / 千円136,19331,486 / 23.1%売上原価の減少も寄与
販売費及び一般管理費133,473 / 千円160,124△26,651 / △16.6%大幅な費用削減
1株当たり四半期純利益3.93 / 円△2.045.97重要度: 中
自己資本比率87.2 / %86.30.9重要度: 低

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価309円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.3%-1.00円
時価総額23億円JPX
PER101.6倍実績PER
PBR1.3倍実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+7.7%終値ベース
1年騰落率+3.0%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付342円324円306円288円270円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値309円
期間騰落率+3.0%
期間高値339円
期間安値273円
最大出来高28万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-02-13
売上高23億円
営業利益9百万円
純利益22百万円
EPS3.05円
自己資本比率86.3%
年間配当0.00円

売上高の年推移

2022年12月期
28億円
2023年12月期
26億円
2024年12月期
21億円
2025年12月期
23億円

営業利益の年推移

2022年12月期
6億円
2023年12月期
1億円
2024年12月期
-4億円
2025年12月期
9百万円

純利益の年推移

2022年12月期
4億円
2023年12月期
75百万円
2024年12月期
-9億円
2025年12月期
22百万円

EPSの年推移

2022年12月期
64.51円
2023年12月期
10.59円
2024年12月期
-115.61円
2025年12月期
3.05円

年間配当の年推移

2022年12月期
0.00円
2023年12月期
0.00円
2024年12月期
0.00円
2025年12月期
0.00円

自己資本比率の年推移

2022年12月期
84.1%
2023年12月期
90.5%
2024年12月期
85.4%
2025年12月期
86.3%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-02-13本決算FY23億円9百万円22百万円3.05円
2025-11-14第3四半期3Q16億円-81百万円-70百万円-9.53円
2025-08-13第2四半期2Q11億円-95百万円-88百万円-11.99円
2025-05-14第1四半期1Q6億円-23百万円-15百万円-2.04円
2025-02-14本決算FY21億円-4億円-9億円-115.61円
2024-11-13第3四半期3Q16億円-3億円-2億円-31.23円
2024-08-14第2四半期2Q10億円-2億円-1億円-18.65円
2024-05-15第1四半期1Q5億円-67百万円-53百万円-7.32円

最新の決算短信AI要約

2026-05-15 16:45 公開

好材料 信頼度 95%

新規サービス分野の拡大と販管費の圧縮により、初の第1四半期黒字化を達成

当第1四半期は売上高が前年同期比5.0%増の5.9億円となった。銀行や保険など新規サービス分野での受注拡大に加え、販管費の抑制が大きく寄与し、営業損失だった前年同期から一転して3,420万円の営業黒字を確保した。通期業績予想や配当予想の修正はなく、進捗率はおおむね順調である。

売上高591,972千円5.0
営業利益34,206千円不明
経常利益39,810千円不明
親会社株主に帰属する四半期純利益29,260千円不明
売上総利益167,679千円23.1
販売費及び一般管理費133,473千円△16.6

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

売上の着実な増加と費用の抑制により、前年同期の赤字から一転して四半期ベースで黒字を確保した。

売上動向

売上高は591,972千円(同5.0%増)。Fintech関連事業の既存顧客深耕や新規顧客獲得により受注が底堅く推移し、前期から本格化した銀行・保険・証券などの新規サービス分野でも受注が拡大した。

利益動向

売上総利益は167,679千円(同23.1%増)に拡大し、販売費及び一般管理費は133,473千円(同16.6%減)と大幅に圧縮された結果、34,206千円の営業利益を計上した。営業外では為替差益(4,195千円)が発生したことなどもあり、経常利益は39,810千円となった。

セグメント・事業別の動き

  • 単一セグメント(デジタルソリューション事業)のためセグメント別開示はなし

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

2,400,000千円(前期比5.2%増)

利益予想

営業利益60,000千円、経常利益60,000千円、親会社株主に帰属する当期純利益40,000千円

配当予想

年間0.00円

会社側の前提・補足

  • 直近に公表されている業績予想からの修正は無し
  • 第2四半期累計予想は売上高1,176,000千円、営業利益33,000千円、経常利益33,000千円、純利益21,000千円

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 第2四半期(累計)の営業利益予想33百万円に対して、第1四半期で34百万円を確保済みである点の妥当性
  • 新規サービス分野(銀行・保険・証券・PMOなど)の受注拡大の持続性
  • 為替差益や雑収入など、営業外・特別項目の変動要因
  • 販管費の削減効果が通期にわたって維持できるか

リスク要因

  • 国内DXコンサルティング市場は中長期的に成長が見込まれるものの、地政学リスクによるエネルギーや原材料価格の変動、金利動向など先行きの不透明感がある
  • 通期予想は据え置かれたものの、第1四半期の進捗率が高いため、以降の四半期で原価や経費の増加、為替変動などによる利益率の変動リスクに注意

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-15 16:45 四半期・中間 503KB
2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

新規サービス分野の拡大と販管費の圧縮により、初の第1四半期黒字化を達成

AI要約 PDF 好材料
2026-02-13 15:30 通常短信 558KB
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

黒字転換、売上高2,280億円(前年比7.5%増)で増収増益、2026年も増収増益予想。

AI要約 PDF 好材料
2025-11-14 15:30 四半期・中間 505KB
2025年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

売上高が前年比4.1%増加し黒字化には至らないも、営業損失・純損失ともに大幅縮小、収益改善の兆し。

AI要約 PDF 好材料
2025-08-13 15:30 四半期・中間 434KB
2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

Atlas Technologies、営業損失を縮小させるも赤字状態継続、通期予想は維持

AI要約 PDF 中立
2025-05-14 15:30 四半期・中間 501KB
2025年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

新規分野のパイプライン積み上げと受注堅調で増収となり、営業損失は大幅に縮小したが、依然として黒字化には至っていない。

AI要約 PDF 好材料
2025-02-14 15:30 通常短信 558KB
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

大幅減収に加え、積極的な人材投資と約4.8億円の減損損失の計上により最終損失が8.5億円に拡大し赤字転落

AI要約 PDF 混在
2024-11-13 15:30 四半期・中間 491KB
2024年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

Atlas Technologiesが第3四半期に売上高24%減、営業損失297百万円を計上し、前期同四半期の黒字から赤字転換

AI要約 PDF 悪材料
2024-08-14 17:00 四半期・中間 541KB
2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

コンサルタント採用等の先行投資により売上高10.2億円を計上も、営業損失1.7億円と最終赤字を計上、通期予想は変更なし

AI要約 PDF 悪材料
2024-05-15 16:35 四半期・中間 611KB
2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

第1四半期は売上高5.1億円でスタートするも、人材採用等の先行投資により6,700万円の営業損失を計上

AI要約 PDF 混在

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。