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9830 トラスコ中山

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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トラスコ中山の決算短信AI要約・開示情報

9830 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF8件
AI要約済み8件
最新開示2026-04-30
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260428513229.pdf

決算資料から見た事業概要

トラスコ中山について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード9830
会社名トラスコ中山
市場・取引所東証
業種・セクターIndustrials / Industrial Distribution
直近決算期2026年12月期第1四半期(2026年1月1日~2026年3月31日)
最新開示日2026-04-30

第1四半期は工場稼働に伴う環境安全用品や作業用品などが好調に推移し、売上高は前年同四半期比9.8%増の869億61百万円となった。しかし、新システム関連費用や物流・人件費の増加により利益の伸びは鈍化した。

事業・セグメントの確認点

ファクトリールート:売上高569億57百万円(同6.9%増)、経常利益39億61百万円(同1.0%増)

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

2026年12月期第1四半期は増収増益も、新基幹システム稼働や物流・人件費増加により利益の伸びが鈍化

売上・利益の焦点

全セグメントで前年同四半期を上回り、特にeビジネスルートが18.7%増と牽引した。ファクトリールートも6.9%増となり全体の65.5%を占めた。

次期見通し・配当

341,000百万円(前期比6.5%増) / 営業利益21,720百万円(同4.8%減)、経常利益21,220百万円(同5.9%減)、純利益14,540百万円(同8.4%減) / 年間58.50円(第2四半期末30.00円、期末28.50円)

確認すべき論点

通期進捗率が良好(純利益28.2%)であるため、次回決算での通期予想の上方修正の有無

主なリスク

中東情勢の緊迫化による輸入原材料不足の懸念や、それに伴うコスト増加リスク

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高86,961 / 百万円79,164前年同四半期比9.8%増 / 9.8%重要度: 高
営業利益6,000 / 百万円5,843前年同四半期比2.7%増 / 2.7%重要度: 高
経常利益5,908 / 百万円5,817前年同四半期比1.6%増 / 1.6%重要度: 高
親会社株主に帰属する四半期純利益4,105 / 百万円4,002前年同四半期比2.6%増 / 2.6%通期予想に対する進捗率28.2%
配当金(合計)58.50 / 円60.00前期比2.5%減 / -2.5%第2四半期末30.00円、期末28.50円の予想

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価2,263円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.8%17.00円
時価総額1492億円JPX
PER9.4倍実績PER
PBR0.8倍実績PBR
配当利回り2.6%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-1.6%終値ベース
1年騰落率+10.3%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付2,754円2,559円2,364円2,169円1,974円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値2,263円
期間騰落率+10.3%
期間高値2,719円
期間安値2,009円
最大出来高70万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-04-30
売上高870億円
営業利益60億円
純利益41億円
EPS62.27円
自己資本比率56.2%
年間配当58.50円

売上高の年推移

2020年12月期
2134億円
2021年12月期
2293億円
2022年12月期
2465億円
2023年12月期
2682億円
2024年12月期
2950億円
2025年12月期
3200億円

営業利益の年推移

2020年12月期
110億円
2021年12月期
129億円
2022年12月期
147億円
2023年12月期
185億円
2024年12月期
200億円
2025年12月期
228億円

純利益の年推移

2020年12月期
80億円
2021年12月期
116億円
2022年12月期
106億円
2023年12月期
123億円
2024年12月期
161億円
2025年12月期
159億円

EPSの年推移

2020年12月期
121.43円
2021年12月期
175.97円
2022年12月期
161.15円
2023年12月期
186.05円
2024年12月期
244.09円
2025年12月期
240.84円

年間配当の年推移

2020年12月期
30.50円
2021年12月期
35.50円
2022年12月期
40.00円
2023年12月期
46.50円
2024年12月期
54.00円
2025年12月期
60.00円

自己資本比率の年推移

2020年12月期
63.7%
2021年12月期
64.0%
2022年12月期
67.1%
2023年12月期
65.6%
2024年12月期
64.4%
2025年12月期
60.4%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-04-30第1四半期1Q870億円60億円41億円62.27円
2026-02-13本決算FY3200億円228億円159億円240.84円
2025-10-31第3四半期3Q2374億円172億円116億円175.75円
2025-08-12第2四半期2Q1582億円118億円80億円121.08円
2025-04-30第1四半期1Q792億円58億円40億円60.69円
2025-02-13本決算FY2950億円200億円161億円244.09円
2024-10-30第3四半期3Q2164億円143億円116億円175.95円
2024-08-09第2四半期2Q1435億円99億円67億円102.30円

最新の決算短信AI要約

2026-04-30 13:00 公開

混在 信頼度 100%

2026年12月期第1四半期は増収増益も、新基幹システム稼働や物流・人件費増加により利益の伸びが鈍化

トラスコ中山の2026年12月期第1四半期は、全セグメントで売上が伸び増収となったが、新基幹システム「パラダイス4」の稼働に伴う費用や物流・人件費の増加により、利益増加率は前年同四半期比で鈍化した。通期予想に関しては、営業利益・純利益が前期比減益見通しであるものの、第1四半期実績は進捗率において予想を上回るペースで推移している。四半期配当は予想通り実施される。

売上高86,961百万円9.8
営業利益6,000百万円2.7
経常利益5,908百万円1.6
親会社株主に帰属する四半期純利益4,105百万円2.6
配当金(合計)58.50円-2.5

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

第1四半期は工場稼働に伴う環境安全用品や作業用品などが好調に推移し、売上高は前年同四半期比9.8%増の869億61百万円となった。しかし、新システム関連費用や物流・人件費の増加により利益の伸びは鈍化した。

売上動向

全セグメントで前年同四半期を上回り、特にeビジネスルートが18.7%増と牽引した。ファクトリールートも6.9%増となり全体の65.5%を占めた。

利益動向

営業利益は前年同四半期比2.7%増の60億円、経常利益は同1.6%増の59億8百万円、純利益は同2.6%増の41億5百万円。売上総利益率は20.4%へ低下し、販管費は前年同四半期比9.2%増の117億59百万円となり利益率を圧迫した。

セグメント・事業別の動き

  • ファクトリールート:売上高569億57百万円(同6.9%増)、経常利益39億61百万円(同1.0%増)
  • eビジネスルート:売上高220億12百万円(同18.7%増)、経常利益20億15百万円(同11.5%増)
  • ホームセンタールート:売上高71億30百万円(同8.3%増)、経常損失15百万円(前年同四半期は利益64百万円)
  • 海外ルート:売上高8億61百万円(同14.7%増)、経常利益71百万円(同7.6%減)

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

341,000百万円(前期比6.5%増)

利益予想

営業利益21,720百万円(同4.8%減)、経常利益21,220百万円(同5.9%減)、純利益14,540百万円(同8.4%減)

配当予想

年間58.50円(第2四半期末30.00円、期末28.50円)

会社側の前提・補足

  • 2026年2月13日発表の予想数値から変更はない
  • 通期予想に対する第1四半期純利益の進捗率は28.2%

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 通期進捗率が良好(純利益28.2%)であるため、次回決算での通期予想の上方修正の有無
  • 減損や費用増加により損失転落したホームセンタールートの今後の収益改善見通し
  • 1月に稼働した新基幹システム「パラダイス4」の費用対効果と利益率への影響
  • eビジネスルートの好調が持続するか、また全体の利益構成にどう寄与するか

リスク要因

  • 中東情勢の緊迫化による輸入原材料不足の懸念や、それに伴うコスト増加リスク
  • eビジネスルート以外のセグメントでの利益低下・損失転落リスク
  • 通期予想が前期比減益(営業利益△4.8%、純利益△8.4%)を見込んでいる点
  • 新基幹システム関連費用や物流コスト、人件費の継続的な圧迫

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-04-30 13:00 四半期・中間 660KB
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年12月期第1四半期は増収増益も、新基幹システム稼働や物流・人件費増加により利益の伸びが鈍化

AI要約 PDF 混在
2026-02-13 13:00 通常短信 982KB
令和7年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

売上高・利益ともに増加したが、純利益は前年特益の反動で微減。増収増益基調は維持。

AI要約 PDF 混在
2025-10-31 13:00 四半期・中間 661KB
令和7年12月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

第3四半期の売上高・営業利益・経常利益が過去最高ペースで増収増益となった一方、前年同期の特別利益反動により四半期純利益は微減となった。

AI要約 PDF 好材料
2025-08-12 13:00 四半期・中間 680KB
令和7年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

中間増収増益を確保し、通期経常利益予想を上方修正、増配も発表

AI要約 PDF 好材料
2025-04-30 13:00 四半期・中間 657KB
令和7年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

トラスコ中山は第1四半期として過去最高の売上高・営業利益を達成。eビジネスや物流最適化が牽引し、通期予想は維持

AI要約 PDF 好材料
2025-02-13 13:00 通常短信 1.0MB
令和6年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

トラスコ中山は、売上高・営業利益ともに過去最高を更新し、最終黒字を達成。eビジネスや海外ルートが好調な一方で、次期は減益予想となった。

AI要約 PDF 好材料
2024-10-30 13:00 四半期・中間 644KB
令和6年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

売上高が2,163億円(前期比10.1%増)と二桁増収、大阪本社移転に伴う固定資産売却益などにより純利益は32.3%増の116億円となり、通期予想は据え置き

AI要約 PDF 好材料
2024-08-09 13:00 四半期・中間 790KB
令和6年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

上期好調とカタログ刷新を理由に通期業績予想を上方修正し増配を発表

AI要約 PDF 好材料

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。