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7325 G-アイリック

決算短信PDF・AI要約・開示履歴

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G-アイリックの決算短信AI要約・開示情報

7325 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。

取得PDF7件
AI要約済み7件
最新開示2026-05-15
決算予定予定なし
東証 最新PDF: 140120260515537858.pdf

決算資料から見た事業概要

G-アイリックについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。

銘柄コード7325
会社名G-アイリック
市場・取引所東証
業種・セクターFinancial Services / Insurance - Life
直近決算期2026年6月期 第3四半期
最新開示日2026-05-15

全セグメントで増収を記録し、売上高は2桁の増益。営業利益も増益となったが、マーケティング・人件費等の費用増加により増益率は売上伸長率を下回った。純利益は特損等で減益。

事業・セグメントの確認点

【保険クリニック事業】直営店19店舗増、FC店4店舗増の計306店舗に拡大。来店数29.8%増、成約件数17.6%増。人件費・地代家賃・マーケティング費用の増加により利益率は低下。

この銘柄の決算を見るポイント

直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。

業績の方向感

増収増益も純利益は減益、全セグメントで増収するも販管費と特損が圧迫

売上・利益の焦点

全4セグメントで増収。特にFA事業(27.8%増)、保険クリニック事業(20.1%増)が牽引。システム事業(18.7%増)、ソリューション事業(2.8%増)も堅調に推移。

次期見通し・配当

11,288百万円(前期比19.8%増) / 純利益:507百万円(前期比16.4%増) / 年間32.00円(第2四半期:16.00円、期末:16.00円)

確認すべき論点

通期業績予想(売上高112.88儾円、純利益5.07儾円)に対する第3四半期の進捗率と、通期達成に向けた第4四半期の必要水準

主なリスク

出店拡大・集客強化に伴う人件費・地代家賃・マーケティング費用の継続的な増加圧力

主要数値の前年比

決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。

項目今回前期・前年同期増減補足
売上高8,100 / 百万円6,786前年同期比 / 19.4%累計
営業利益531 / 百万円500前年同期比 / 6.2%累計
経常利益538 / 百万円507前年同期比 / 6.0%累計
親会社株主に帰属する四半期純利益288 / 百万円298前年同期比 / △3.1%累計
特別損失25,207 / 千円14,003前年同期比 / 80.0%投資有価証券評価損、賃貸借契約解約損等
年間配当金予想32.00 / 円30.00前年比 / 6.7%第2四半期16.00円、期末16.00円

株価指標

yfinanceから1日1回取得する参考値です。

株価基準日 2026-05-26
株価717円株価基準日 2026-05-26
前日比+1.6%11.00円
時価総額59億円JPX
PER13.3倍実績PER
PBR1.5倍実績PBR
配当利回り4.5%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-17.9%終値ベース
1年騰落率-2.7%終値ベース

株価チャート

2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。

株価(円)日付998円921円845円769円692円25/05/2625/08/2125/11/2026/02/2026/05/26
終値717円
期間騰落率-2.7%
期間高値984円
期間安値706円
最大出来高13万株

財務推移(年次・項目別)

売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。

最新 2026-02-13
売上高53億円
営業利益3億円
純利益2億円
EPS20.55円
自己資本比率62.0%
年間配当32.00円

売上高の年推移

2020年6月期
42億円
2021年6月期
46億円
2022年6月期
52億円
2023年6月期
60億円
2024年6月期
79億円
2025年6月期
94億円

営業利益の年推移

2020年6月期
5億円
2021年6月期
4億円
2022年6月期
4億円
2023年6月期
2億円
2024年6月期
5億円
2025年6月期
7億円

純利益の年推移

2020年6月期
3億円
2021年6月期
2億円
2022年6月期
3億円
2023年6月期
16百万円
2024年6月期
4億円
2025年6月期
4億円

EPSの年推移

2020年6月期
37.86円
2021年6月期
27.33円
2022年6月期
29.94円
2023年6月期
1.85円
2024年6月期
42.43円
2025年6月期
53.14円

年間配当の年推移

2020年6月期
12.00円
2021年6月期
12.00円
2022年6月期
12.00円
2023年6月期
15.00円
2024年6月期
20.00円
2025年6月期
30.00円

自己資本比率の年推移

2020年6月期
88.1%
2021年6月期
84.8%
2022年6月期
83.0%
2023年6月期
79.7%
2024年6月期
70.0%
2025年6月期
64.2%
開示日種別期間売上高営業利益純利益EPS
2026-02-13第2四半期2Q53億円3億円2億円20.55円
2025-11-14第1四半期1Q26億円1億円54百万円6.63円
2025-08-14本決算FY94億円7億円4億円53.14円
2025-05-15第3四半期3Q68億円5億円3億円36.36円
2025-02-14第2四半期2Q45億円3億円2億円19.11円
2024-11-14第1四半期1Q23億円2億円1億円13.65円
2024-08-26本決算FY79億円5億円4億円42.43円
2024-05-15第3四半期3Q57億円4億円2億円26.85円

最新の決算短信AI要約

2026-05-15 15:30 公開

混在 信頼度 95%

増収増益も純利益は減益、全セグメントで増収するも販管費と特損が圧迫

第3四半期累計の売上高は前年同期比19.4%増の81億円、営業利益は同6.2%増の5.31億円となり増収増益を確保した。しかしながら、親会社株主に帰属する四半期純利益は同3.1%減の2.88億円と減益となった。全セグメントで増収となった一方、出店拡大やマーケティング強化に伴う費用増加、投資有価証券評価損などの特別損失が利益を圧迫した。通期の業績予想と配当予想の修正は行われていない。

売上高8,100百万円19.4%
営業利益531百万円6.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益288百万円△3.1%
経常利益538百万円6.0%
特別損失25,207千円80.0%
年間配当金予想32.00円6.7%

業績詳細

最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。

業績概況

全セグメントで増収を記録し、売上高は2桁の増益。営業利益も増益となったが、マーケティング・人件費等の費用増加により増益率は売上伸長率を下回った。純利益は特損等で減益。

売上動向

全4セグメントで増収。特にFA事業(27.8%増)、保険クリニック事業(20.1%増)が牽引。システム事業(18.7%増)、ソリューション事業(2.8%増)も堅調に推移。

利益動向

営業利益は前年同期比6.2%増の531百万円。ソリューション事業の利益減少(25.1%減)を、保険クリニック事業(9.0%増)、FA事業(黒字化)、システム事業(7.4%増)がカバーした。

セグメント・事業別の動き

  • 【保険クリニック事業】直営店19店舗増、FC店4店舗増の計306店舗に拡大。来店数29.8%増、成約件数17.6%増。人件費・地代家賃・マーケティング費用の増加により利益率は低下。
  • 【FA事業】前期からの採用強化が奏功し、売上高27.8%増。利益は前年同期の28百万円の損失から、54百万円の黒字に転換。
  • 【ソリューション事業】代理店向けID・MRRは増加したが、保険会社向けのMRRが大手取引先契約解除の影響で減少し、利益は25.1%減の253百万円。
  • 【システム事業】「スマートOCR」や「DeNHo」等のAIプロダクトがストック収入を増加させ、売上高18.7%増、利益7.4%増。

次期見通し・配当

会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。

開示状況

開示あり

売上予想

11,288百万円(前期比19.8%増)

利益予想

純利益:507百万円(前期比16.4%増)

配当予想

年間32.00円(第2四半期:16.00円、期末:16.00円)

会社側の前提・補足

  • 直近に公表されている業績予想からの修正の有無:無
  • 直近に公表されている配当予想からの修正の有無:無

注目点・リスク

今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。

確認ポイント

  • 通期業績予想(売上高112.88儾円、純利益5.07儾円)に対する第3四半期の進捗率と、通期達成に向けた第4四半期の必要水準
  • 投資有価証券評価損等の特別損失が一時的なものか、今後も計上されるリスクがあるか
  • ソリューション事業における保険会社向けMRRの減少歯止めと、新たな獲得状況
  • 保険クリニック事業の店舗拡大に伴う費用増加に対する費用対効果の推移

リスク要因

  • 出店拡大・集客強化に伴う人件費・地代家賃・マーケティング費用の継続的な増加圧力
  • 特別損失として投資有価証券評価損(9.8百万円)や賃貸借契約解約損(13.7百万円)が計上された点
  • ソリューション事業において、保険会社向けMRRが大手取引先の契約解除等により減少傾向にある点
  • 改正保険業法(2026年6月施行)に向けた法令遵守体制や募集業務透明性向上への対応コスト

開示履歴

直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。

PDF検索で見る
2026-05-15 15:30 四半期・中間 261KB
2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

増収増益も純利益は減益、全セグメントで増収するも販管費と特損が圧迫

AI要約 PDF 混在
2026-02-13 16:00 四半期・中間 264KB
2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

増収増益を確保し、通期予想を据え置き。第2四半期中間配当は増配(16.00円)を決定。

AI要約 PDF 好材料
2025-11-14 15:30 四半期・中間 267KB
2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

新3カ年計画初年度の1Q、事業譲受やマーケティング強化で売上高は2桁増となった一方、費用増や特損の発生により減益となった。

AI要約 PDF 混在
2025-08-14 15:30 通常短信 327KB
2025年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年6月期は増収増益で着地、システム事業が牽引し営業利益は前期比49.7%増、今後はセグメント再編后的確な成長を目指す

AI要約 PDF 好材料
2025-05-15 16:00 四半期・中間 254KB
2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

第3四半期業績が好調で、売上高19.8%増、営業利益39.4%増と大幅増益を達成

AI要約 PDF 好材料
2025-02-14 16:00 四半期・中間 259KB
2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

売上高・営業利益ともに二桁増収増益となったが、保険販売事業で広告宣伝費の増加と一時的支出によりセグメント利益が減少。

AI要約 PDF 好材料
2024-11-14 15:30 四半期・中間 256KB
2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

アイリック、第1四半期業績が大幅増収増益、全セグメントで利益拡大

AI要約 PDF 好材料

決算予定

今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。